最好是子公司開給母公司租賃費的發(fā)票,然后這個租賃費包含著這個過路費,母公司做成本和收入,然后子公司做費用的。
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票,這樣可以把招待費做成差旅費,但是那個公司的人員并沒有出差的報銷,比如火車票或者過路費,是不是不能做差旅費的? 如果領導們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
有母公司A、子公司B、及其他公司C,母公司A的股東為子公司B出差,自己開車外出,他的車是掛在其他公司C的名下,與公司C簽了租車協(xié)議,他本次開了這車為公司B出差產生的過路費、加油費能在公司B報銷嗎?
老師,清教一下,毋公司用子公司的車出差,過路費用的ETC是子公司的名稱,那這拜情況經常發(fā)生,過路費長期在子公司報合理不呢,該怎么處理
老師,我們集團公司,下面有5家子公司,公司現在10名員工,都在子公司(濟南公司)A這里繳納社保,費用報銷什么,還有車的過路橋費,都在這個公司報,現在老板想把所有人的社保挪到母公司來(德州這邊的公司),這樣做在工商和稅務上有什么風險嗎?
老師,我們是集團公司,母公司名下有車,但是沒有員工,沒有開通社保。這樣的話,我們子公司的員工,用車費用,就是過路橋費,車保養(yǎng)費,等等和車有關的,可以在母公司報銷嗎?請老師指點
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
子公司開的發(fā)票名字是子公司,是在子公司報銷還是母公司?子公司沒有租賃服務這一經營范圍可以開這種租賃發(fā)票嗎?
子公司報銷,因為母公司他報銷沒法抵扣所得稅,沒有經營租賃的范圍。問下你稅務局那邊允許你們自己開吧,只要允許開就可以。
而且,單位沒有車,沒有租賃發(fā)票的話,你即使報銷了,他也抵扣不了所得稅。
不允許又咋辦耶?1、相當于是子公司開的發(fā)票(過橋過閘費,油費都在子公司報銷)。2、母公司領導的差旅費在母公司報銷。3、子公司與母公司簽租賃合同(稅務局允許開租賃合同的情況下),租賃合同包含哪些內容?包含子公司的過橋過閘油費不?不允許開租賃發(fā)票的情況下又咋辦呀?
不允許調增 報銷之后匯算清繳調增
好的,謝謝老師。租賃合同里面包含子公司車的過橋過閘油費不呀?
因為你這個發(fā)票抬頭開的不對,最好是包含 正常的租賃費,不應該包含了 有了租賃費與車相關的加油費,過路過橋,停車費這些就可以報銷
車的過橋過閘油費都應該開母公司的抬頭對嗎?合同里面就強調這些費用都由母公司支付對嗎?現在發(fā)票沒得辦法更改了。現在由子公司自己報銷對嗎?
對的是的, 可以 誰來報銷都行