尊敬的學(xué)員您好!這個(gè)紅框部分不用管。這是稅務(wù)系統(tǒng)的分類,我們只需要看上面第九項(xiàng)的
您好,老師,想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師您好,想請教一下非獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)的問題,總公司在廣東清遠(yuǎn),在廣州設(shè)立了分公司,但分公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù),只是用來給廣州的同事發(fā)工資買社保公積金用的,平時(shí)分公司稅種有增值稅及附加稅、季度企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào),提交申報(bào)不成功,提示:根據(jù)《全國稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范(3.0版)》,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)送經(jīng)總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》。這是什么意思呢?
老師,麻煩問一下我是小規(guī)模小微企業(yè),我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示我應(yīng)該交7000多的稅,但是我在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)讓我交幾百的稅,這是什么情況啊,我不太明白了呢,少交的這些錢以后年終匯算清繳的時(shí)候需不需要補(bǔ)交回來啊
老師好,想請教個(gè)問題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來又顯示已申報(bào)無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師,有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊,攤銷表的有關(guān)填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值,所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤,我想咨詢的就是填此表的時(shí)候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設(shè)備,假如了一共是100元,第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元,我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
第九項(xiàng)應(yīng)補(bǔ)繳372.86。然后你們有補(bǔ)貼,也就是表上的紅框下面本年減免金額2630.84。所以最后實(shí)際不用交啊,看最后一行就行。
應(yīng)該不用繳費(fèi)的,但是我申報(bào)的時(shí)候叫我繳費(fèi)223.72元,然后我看這個(gè)金額是中央級收入的金額,所以就很懵
中央和地方的是稅務(wù)局自己系統(tǒng)的分類,合計(jì)就是第九項(xiàng)的數(shù)據(jù)。您自己就看最后一行,把上面的加加減減出來是負(fù)數(shù),不用繳稅
那我根據(jù)系統(tǒng)提示繳費(fèi)了咋辦
不是按最終這一份申報(bào)的嗎?那你需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,先問問什么情況,如果確定是申報(bào)錯(cuò)誤,看是網(wǎng)上更正還是去大廳進(jìn)行更正申報(bào),再退稅。