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您好,1月份開過一張免稅發(fā)票5000,報(bào)稅系統(tǒng)里多出50元稅費(fèi),按報(bào)稅系統(tǒng)里的報(bào)了,那我的T3做賬系統(tǒng)里怎么處理更好,哦,是報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,

2023-04-15 13:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 13:16

您好 免稅發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣賬務(wù)處理就好了

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快賬用戶5910 追問 2023-04-16 07:45

您好,我是說,要和報(bào)稅系統(tǒng)一致,我的帳里能不能多做50元稅金,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-16 07:55

稅金不需要跟報(bào)稅系統(tǒng)一致啊 小規(guī)模納稅人申報(bào)系統(tǒng)跟賬上稅額有差異 沒事的

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您好 免稅發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣賬務(wù)處理就好了
2023-04-15
同學(xué)你好,是的,按照報(bào)稅系統(tǒng)里的數(shù)字填報(bào), 那張票是免稅,這樣不矛盾,多交50后期不麻煩。
2023-04-13
同學(xué),你好。首先你要比對帳、發(fā)票、銷售單的差異;因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)表是自動采集發(fā)票盤中已開發(fā)票。所以,比對出差異后,這個月記賬將已記賬上個月未開發(fā)票的金額紅沖后按照本月實(shí)際開票金額確認(rèn)收入
2021-06-30
你好,你現(xiàn)在能修改增值稅申報(bào)表嗎?
2021-11-29
你帳上做了工資了沒有?做了計(jì)提支付嗎?如果你做了計(jì)提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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