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老師好。已經(jīng)報(bào)稅過的數(shù)據(jù),有50元打車的進(jìn)項(xiàng),我申報(bào)表二第10行填了,第8行沒填,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有50進(jìn)項(xiàng),稅系統(tǒng)里少50,請(qǐng)問該怎么做分錄

2021-11-29 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 11:28

你好,你現(xiàn)在能修改增值稅申報(bào)表嗎?

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快賬用戶3810 追問 2021-11-29 11:29

不能了。是前幾個(gè)月的

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:32

你好,之前做了進(jìn)項(xiàng)的話,現(xiàn)在修改一下,借應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶3810 追問 2021-11-29 11:33

老師,這筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在4月份,我去稅務(wù)局更正申報(bào)后,應(yīng)該做什么分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:35

不需要做的你做了進(jìn)項(xiàng),也抵扣了增值稅,這兩個(gè)是一致的,還用修改什么?

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快賬用戶3810 追問 2021-11-29 11:36

意思,只要在沒更正申報(bào)前做待認(rèn)證那筆分錄就可以了嗎?后面更正申報(bào)過后不需要再做分錄了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:36

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶3810 追問 2021-11-29 11:37

那待認(rèn)證那筆分錄是在最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:39

我不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,它不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,你現(xiàn)在能修改增值稅申報(bào)表嗎?
2021-11-29
你好,可以去稅務(wù)局那邊修改的。
2021-09-23
你好,很高興為你解答 退稅的可能性極低 僅僅在賬務(wù)中處理下的話,會(huì)導(dǎo)致賬表不符,但是在同一個(gè)年度內(nèi)處理消化掉問題不是很大
2021-04-15
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2024-05-31
你這個(gè)按減掉之后這個(gè)去申報(bào),
2020-10-09
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