同學(xué),你好。首先你要比對(duì)帳、發(fā)票、銷售單的差異;因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)表是自動(dòng)采集發(fā)票盤中已開發(fā)票。所以,比對(duì)出差異后,這個(gè)月記賬將已記賬上個(gè)月未開發(fā)票的金額紅沖后按照本月實(shí)際開票金額確認(rèn)收入
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入,即庫存商品一出庫 ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
老師好,5月份的申報(bào)金額比賬上的少,因?yàn)殚_票人員離職了,系統(tǒng)里的銷售單是銷售做的,就是說有一部分銷售的單子發(fā)票沒有開出去,財(cái)務(wù)報(bào)表又要填到報(bào)稅系統(tǒng),怎么處理
假如10月份銷售20000萬,給購買方讓利1000,11月份開發(fā)票收款的時(shí)候是按照20000萬按照折扣5%開的(但是開票系統(tǒng)開出跟計(jì)算機(jī)算會(huì)有幾分錢的出入),10月份做賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,11月份開票收款又怎么做賬務(wù)處理,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候按照什么金額報(bào)
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
請(qǐng)問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問怎么填呢
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個(gè)?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思啊?
老師,這個(gè)盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請(qǐng)問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
必須要紅沖嗎
系統(tǒng)銷售那一塊不歸我管,沖銷很麻煩
同學(xué),如果不紅沖,就只能,把應(yīng)紅沖的業(yè)務(wù)不確認(rèn)收入
那報(bào)表上怎么處理,上報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候怎么辦,而且上月沒有開票的要在這個(gè)月補(bǔ)出來
同學(xué),你好本月末應(yīng)該賬目確認(rèn)收入累計(jì)額和納稅申報(bào)表累計(jì)額一致