您好,那您的分錄沒(méi)問(wèn)題
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人白條收入,本月也沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng),我做賬的時(shí)候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 然后支付的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師好,銷(xiāo)售收入時(shí)未確認(rèn)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月直接扣繳了增值稅費(fèi)用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。問(wèn)題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
老師,計(jì)提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實(shí)際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
稅局扣錯(cuò)了稅費(fèi),款項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅項(xiàng)目不平。只有支付出去的分錄,沒(méi)有業(yè)務(wù)。 借:應(yīng)交增值稅500 貸:銀行存款500
老師,一份2022年的分錄是:借:研發(fā)支出 471.7 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 28.3 貸:銀行存款500。當(dāng)時(shí)發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在重新開(kāi)了30元的發(fā)票。分錄應(yīng)該怎么做呢
老師你好!個(gè)人出租場(chǎng)地一年10萬(wàn)租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開(kāi)發(fā)票入賬,代開(kāi)個(gè)人交哪些稅具體得交多少
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工商注銷(xiāo),公示的時(shí)候是選擇簡(jiǎn)易公示還是普通公示?
老師,盈虧平衡量是保本量嗎?
老師 這個(gè)題的分錄可以給我寫(xiě)一下嗎?
老師 麻煩給個(gè)現(xiàn)金流量表的編制方法
老師,我們是戶(hù)用屋頂光伏安裝行業(yè),請(qǐng)的臨時(shí)工給我司開(kāi)發(fā)票,項(xiàng)目是什么?
公司上年度的個(gè)人工資申報(bào)能變更增減人員嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)洗滌費(fèi)1000元,開(kāi)票1000元,但是洗滌廠把我司的布草低值資產(chǎn)丟失了抵減了200元,實(shí)付800元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)200元怎么做賬
這第一問(wèn)都被難住了,這題有沒(méi)有超綱?老師,請(qǐng)指教
郭老師,麻煩問(wèn)一下會(huì)計(jì)學(xué)和財(cái)務(wù)管理有什么不同啊
但是沒(méi)辦法開(kāi)稅局的完稅證明,而且應(yīng)交增值稅賬目不平啊
您好,稅務(wù)扣錯(cuò)的可能很小,是否申報(bào)有問(wèn)題?
這個(gè)只能去稅局查了,但是這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
是的,您的分錄沒(méi)問(wèn)題
但是多扣的這部分沒(méi)辦法開(kāi)稅收完稅證明
附加稅這些,還能做分錄計(jì)入:稅金及附加科目嗎?
是以后可以少繳納
沒(méi)明白,那沒(méi)有稅收完稅證明到底作分錄的時(shí)候可以計(jì)入:稅金及附加 這個(gè)科目嗎?
1確認(rèn)是否申報(bào)問(wèn)題,稅務(wù)都是按申報(bào)數(shù)據(jù)扣款