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老師好,銷(xiāo)售收入時(shí)未確認(rèn)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月直接扣繳了增值稅費(fèi)用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。問(wèn)題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?

2021-07-14 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 16:37

您好。您分錄1需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶(hù)7090 追問(wèn) 2021-07-14 16:39

因?yàn)槭遣惋嬓袠I(yè),開(kāi)票看客人需求,關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)不確定多少要開(kāi)票。無(wú)法確認(rèn)呀

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:01

您好,不開(kāi)票也要申報(bào)納稅

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快賬用戶(hù)7090 追問(wèn) 2021-07-14 17:01

繳稅了,就是想問(wèn)怎么平分錄,

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:05

您好,分錄1需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),要體現(xiàn)這個(gè)。否則不平

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您好。您分錄1需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021-07-14
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月繳款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-04-09
你好,一般這樣就可以, 1, 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2020-09-11
你好;1、購(gòu)進(jìn), 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 2、 銷(xiāo)售, 借:銀行存款等 貸:主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?? ?;月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
2023-03-30
前面說(shuō)對(duì),這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有期末數(shù)
2020-10-20
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