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老師,一份2022年的分錄是:借:研發(fā)支出 471.7 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 28.3 貸:銀行存款500。當(dāng)時(shí)發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在重新開了30元的發(fā)票。分錄應(yīng)該怎么做呢

2024-12-25 14:37
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2024-12-25 14:40

借預(yù)付賬款500, 貸研發(fā)支出471.7 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出28.3, 借研發(fā)支出30÷(1加稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款30。

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借預(yù)付賬款500, 貸研發(fā)支出471.7 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出28.3, 借研發(fā)支出30÷(1加稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款30。
2024-12-25
一、購(gòu)入時(shí)的分錄是正確的。 二、開具了采購(gòu)的紅字發(fā)票,分錄是: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 三、重新取得開具正確的發(fā)票時(shí),分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2021-04-20
你好,六月份的時(shí)候你已經(jīng)勾選了發(fā)票,是不是。
2021-07-01
借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-29
你這個(gè)發(fā)票勾選認(rèn)證了嗎
2022-03-28
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