貸,營業(yè)外收入~減免稅額250
老師您好!我有個項目,前期回款250萬元,借:銀行存款:250萬,貸:無票收入194萬,貸:應交增值稅6萬元。增值稅已交?,F(xiàn)在給甲方開發(fā)票500萬。我應該怎么做分錄,把前期的無票收入和增值稅沖掉比較合適?
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價款2000元,該材料的進項稅款340元,做乏 計分錄時適用的科目包括()。 A. 貸:應交稅費-----應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應交稅費-----應交增值稅(銷項稅額) C. 借:應交稅費-----應交增值稅(進項稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
老師,計提應交增值稅500元,已做分錄,實際支付了250元,減免了250元,借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
稅局扣錯了稅費,款項實際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做?現(xiàn)在應交增值稅項目不平。只有支付出去的分錄,沒有業(yè)務。 借:應交增值稅500 貸:銀行存款500
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認的增值稅額為500元,申報表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。 借:營業(yè)外支出 0.1 貸:應交稅費一應交增值稅 0.1 借:應交稅費一應交增值稅 500.1 貸:銀行存款 500.1 老師:這個處理方式合適嗎?
老師就是高新技術(shù)企業(yè)有什么優(yōu)惠政策,有什么好處?
請問老師,分支機構(gòu)在外地的,是匯總在總公司交稅吧?需要在稅務局備案嗎
老師,企業(yè)把名下的車銷售給個人,開普票要開幾個點呢,
老師:企業(yè)購買基金,贖回產(chǎn)生的收益怎么做賬,要繳稅嗎
公司提取備用金有什么要求嗎
老師就是我們用了研發(fā)支出這個科目我們后續(xù)有什么是需要注意的嗎?
上月開票開錯金額,這個月要作廢它重開,怎么樣操作
老師你好。如果一個項目需要一定時間才能完成,具體時間還不能估算,發(fā)生了一些成本,這些成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是放在那里,等能可靠計量了再結(jié)轉(zhuǎn)
公司跟個人借款簽訂的借款合同是否繳納個人所得稅,無規(guī)定借款利息
老師就是研發(fā)支出是資產(chǎn)類科目是嗎?這個研發(fā)支出后續(xù)是怎么使用的?