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老師,計(jì)提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實(shí)際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?

2023-03-11 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-11 16:49

貸,營業(yè)外收入~減免稅額250

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貸,營業(yè)外收入~減免稅額250
2023-03-11
?你好;? ? ? 是的。先紅沖無票收入? ;在按500萬做收入? ? 到時 稅額會抵減的? ?
2022-05-19
第一個計(jì)提的借方三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅 其他的對
2021-07-29
同學(xué)你好 這個可以的
2024-04-15
您好,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額余額500,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500。
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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