貸,營業(yè)外收入~減免稅額250
老師您好!我有個項(xiàng)目,前期回款250萬元,借:銀行存款:250萬,貸:無票收入194萬,貸:應(yīng)交增值稅6萬元。增值稅已交?,F(xiàn)在給甲方開發(fā)票500萬。我應(yīng)該怎么做分錄,把前期的無票收入和增值稅沖掉比較合適?
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價款2000元,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅款340元,做乏 計(jì)分錄時適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
老師,計(jì)提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實(shí)際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
稅局扣錯了稅費(fèi),款項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅項(xiàng)目不平。只有支付出去的分錄,沒有業(yè)務(wù)。 借:應(yīng)交增值稅500 貸:銀行存款500
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認(rèn)的增值稅額為500元,申報(bào)表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。 借:營業(yè)外支出 0.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 500.1 貸:銀行存款 500.1 老師:這個處理方式合適嗎?
你好,如果入職時公司就讓簽 如果個人原因離職工資發(fā)百分之60、公司辭退發(fā)百分之80,合法么,可以勞動仲裁么
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師我們是咨詢公司,對方打幾十萬到我們公賬,對方不要求開票的情況下,我們不掛往來會不會好點(diǎn),直接報(bào)無票收入
老師,個體戶,采購地墊,對方給開具10050普票,怎么做賬呢
給我們做的中央空調(diào)的檢修,保養(yǎng),對方該開具什么稅目的發(fā)票啊
金蝶商貿(mào)怎么在資產(chǎn)負(fù)債表上增加生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目
老師,幼兒園災(zāi)后室外修繕門窗、防盜網(wǎng)項(xiàng)目,我是個體的,開勞務(wù)還是開現(xiàn)代服務(wù)啊
老師,辦公場地是以公司法人名義簽的租房合同(因?yàn)橹肮具€沒有成立,簽合同也是為了成立公司)對方開發(fā)票給法人,這個發(fā)票公司能使用嗎?
老師。餐飲公司2025年第一季度和24年第4季度利潤率相近,稅務(wù)要求這個情況說明,從哪幾個方面入手呢?
對方在發(fā)票上寫別的字了我這邊還能紅沖嗎?