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老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額呢@郭老師

2023-04-14 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-14 10:28

你好,那你出現(xiàn)了負數(shù)小數(shù)額的,你看一下在第十欄你填寫復數(shù)小數(shù)額能通過嗎?

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快賬用戶7068 追問 2023-04-14 13:54

通過不了呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 13:57

你好,那就去稅務局那邊申報的。

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你好,那你出現(xiàn)了負數(shù)小數(shù)額的,你看一下在第十欄你填寫復數(shù)小數(shù)額能通過嗎?
2023-04-14
您好,同學,您有開票匯總單吧?開票系統(tǒng)里
2023-04-13
同學,你這個會出現(xiàn)負值,去稅局大廳申報
2023-04-14
你好! 如果開有其他正數(shù)發(fā)票,就按正數(shù)-負數(shù)金額后的凈額申報
2023-04-14
專票普票增值稅稅率多少的
2025-04-17
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