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我們符合增值稅加計(jì)抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么? 2.做過聲明,加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么? 3.去年的加計(jì)抵減沒有申報(bào),也沒有計(jì)提,現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了,退稅了。現(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細(xì)些。

2023-03-06 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-06 18:05

第一個(gè)可以的, 第二個(gè)這個(gè)有一個(gè)弊端,你一年底一次申報(bào)的話,你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟愣悇?wù)局這邊會(huì)比對(duì)的系統(tǒng)里面,它會(huì)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率,按照這個(gè)來比對(duì),你填寫的是一年的累計(jì),肯定是大于當(dāng)月的發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2023-03-06 18:06

3 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 借銀行存款代 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶4124 追問 2023-03-06 18:17

這還用補(bǔ)計(jì)提么?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 18:22

你好,做不做都可以的,建議是補(bǔ)計(jì)提。

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快賬用戶4124 追問 2023-03-06 18:27

老師,收到的退稅入營業(yè)外收入還要交增值稅么?有點(diǎn)暈。 上面的分錄是適用于小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的吧。

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齊紅老師 解答 2023-03-06 18:28

不需要繳納的,只需要交企業(yè)所得稅,上面是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。

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快賬用戶4124 追問 2023-03-06 18:35

我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提去年的,分錄要咋做

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齊紅老師 解答 2023-03-06 18:45

借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入,

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第一個(gè)可以的, 第二個(gè)這個(gè)有一個(gè)弊端,你一年底一次申報(bào)的話,你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟愣悇?wù)局這邊會(huì)比對(duì)的系統(tǒng)里面,它會(huì)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率,按照這個(gè)來比對(duì),你填寫的是一年的累計(jì),肯定是大于當(dāng)月的發(fā)生額
2023-03-06
你好,所得稅可以一起更正年報(bào)的
2021-08-27
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅的,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入
2022-07-14
您好 正規(guī)處理是報(bào)表填寫錯(cuò)誤做更正申報(bào) 報(bào)表數(shù)據(jù)一般不會(huì)自動(dòng)清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務(wù)局問一下處理方法,因?yàn)閷?shí)物中各地有差異
2020-12-24
你好,你是少交了稅款,需要補(bǔ)稅的吧?
2023-09-15
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