第一個(gè)可以的, 第二個(gè)這個(gè)有一個(gè)弊端,你一年底一次申報(bào)的話,你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟愣悇?wù)局這邊會(huì)比對(duì)的系統(tǒng)里面,它會(huì)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率,按照這個(gè)來比對(duì),你填寫的是一年的累計(jì),肯定是大于當(dāng)月的發(fā)生額
老師,請(qǐng)問加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填?。?我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提),但這個(gè)月沒需要抵扣的銷項(xiàng),且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀兒苌匍_專票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減,填了附表4,但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額。可如果我手動(dòng)填主表,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問老師:這種情況,我要怎么申報(bào)呢?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師,我想問一下,生活服務(wù)行業(yè),在3月份申報(bào)時(shí),有個(gè)加計(jì)抵減金額跑出來在附表四,當(dāng)時(shí)沒有去管它,也沒加計(jì)抵減,但在5月份申報(bào)時(shí),稅管員讓我把這個(gè)金額重新申報(bào)一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報(bào)交的稅要退回來了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開始,每個(gè)月加計(jì)抵減的臺(tái)賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
老師,請(qǐng)教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷,為啥選B
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
3 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 借銀行存款代 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
這還用補(bǔ)計(jì)提么?
你好,做不做都可以的,建議是補(bǔ)計(jì)提。
老師,收到的退稅入營業(yè)外收入還要交增值稅么?有點(diǎn)暈。 上面的分錄是適用于小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的吧。
不需要繳納的,只需要交企業(yè)所得稅,上面是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提去年的,分錄要咋做
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入,