自收自支單位也需要根據(jù)國家的稅收法規(guī)繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅納稅期限為每年的3月1日至5月31日。您的單位也需要在規(guī)定期限內(nèi)按照以下步驟計算企業(yè)所得稅: 1. 先計算可抵扣費(fèi)用??傻挚圪M(fèi)用是指發(fā)生在當(dāng)期的、必要支出或費(fèi)用,包括工資、福利費(fèi)用、租金、折舊、利息等。 2. 再計算應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅所得額=收入-可抵扣費(fèi)用。 3. 根據(jù)應(yīng)納稅所得額,按照企業(yè)所得稅稅率表,計算出應(yīng)納稅額。 4. 如果你的單位盈余80萬元的話,需要將盈余作為應(yīng)納稅所得額, 相應(yīng)地,需要繳納企業(yè)所得稅。 假設(shè)您單位的應(yīng)納稅所得額為80萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%(2022年),則應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為20萬元。當(dāng)然,這只是個大概的計算,具體的計算金額還需根據(jù)您單位的具體情況進(jìn)行核算。
我單位(小規(guī)模納稅人)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出少報銷售收入,現(xiàn)我單位已經(jīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的金額更正申報了企業(yè)所得稅,繳納了稅款和罰款,請問我單位如何調(diào)整賬務(wù),是調(diào)整去年的還是今年的?謝謝老師!
我單位是自收自支單位,2022年度盈余80萬,期間沒有繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年度申報企業(yè)所得稅報表,要如何計算我單位企業(yè)所得稅實際需繳納金額呢?
某企業(yè),2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加60萬元,銷售費(fèi)用60萬元,管理費(fèi)用50萬元,財務(wù)費(fèi)用50萬元;無營業(yè)外支出和營業(yè)外收入;本年累計實際已繳納所得稅額20萬元;(從業(yè)人數(shù)100人)請?zhí)顖笃髽I(yè)所得稅年度納稅申報;該企業(yè)選擇不填報A101010、A102010、A104000表;問題:1、該企業(yè)是否符合小型微利企業(yè)條件2、國家對小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報是如何規(guī)定的,寫出文件文號?3、該企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報表需要填寫哪些表單?如何填寫,最終需要繳納企業(yè)所得稅是多少?
2023年19月申報2022年第4季度所得稅時按照小微企業(yè)申報(以前年度都符合小微),繳納所得稅3萬元。2023年稅務(wù)審計后發(fā)現(xiàn)該單位2022年不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。匯算清繳需要交所得稅37萬元,這個情況會被稅務(wù)局罰款嗎
小微企業(yè)申報2022年4季度所得稅,按照小微企業(yè)申報。全年共繳納所得稅3萬元?,F(xiàn)進(jìn)行稅務(wù)審計發(fā)現(xiàn)該單位2022年資產(chǎn)大幅度上漲,不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需要交所得稅37萬元。這種情況會被稅務(wù)罰款嗎
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
我單位達(dá)到小微企業(yè)的要求,小微企業(yè)納稅所得額不超過100萬減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%繳納所得稅,我單位可以按這個政策繳納嗎?
你好,滿足條件的小微企業(yè)都可以按此政策繳納。
如果按這個政策我單位80萬的盈余,實際應(yīng)繳納所得稅金額就是80萬*12.5%*20%,應(yīng)繳納2萬元,是嗎?
是的,如果按要求算出應(yīng)納稅所得額為80,你的計算方式是正確的