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202212寫了一筆分錄借管理費(fèi)用10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,發(fā)票沒來不知道金額暫估,2023年01月拿到發(fā)票是15萬,現(xiàn)在分錄怎么寫

2023-02-12 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-12 09:24

你好 這個你要先紅沖你原來的分錄,然后按照發(fā)票做正式的分錄的

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快賬用戶8379 追問 2023-02-12 09:26

求分錄求分錄

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齊紅老師 解答 2023-02-12 09:29

借:應(yīng)付賬款10 貸:管理費(fèi)用10 然后 借:管理費(fèi)用15 貸:應(yīng)付賬款15

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快賬用戶8379 追問 2023-02-12 09:35

跨年了還這樣寫?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 09:45

是阿,你這個金額不大阿

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你好 這個你要先紅沖你原來的分錄,然后按照發(fā)票做正式的分錄的
2023-02-12
借應(yīng)付賬款貸以前年度損銀調(diào)整10萬, 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行或者是應(yīng)付賬款15萬, 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023-02-12
同學(xué)你好 是這樣做暫估的分錄
2024-01-09
學(xué)員朋友您好,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 —暫估借:庫存~負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付~暫估負(fù)數(shù)借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款15
2023-10-06
按照差額補(bǔ)確認(rèn)采購
2023-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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