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一般納稅人季度只簽了一個預(yù)算金額的維修合同,需要繳納印花稅嗎

2023-04-13 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 10:50

同學(xué)您好,維修合同需要繳納印花稅。維修合同按加工承攬合同征稅,稅率為萬分之三。

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快賬用戶6114 追問 2023-04-13 11:01

好的老師,印花稅是按合同日期報稅,還是按開發(fā)票后報稅呀

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:13

同學(xué)您好,印花稅是按合同日期報稅

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快賬用戶6114 追問 2023-04-13 12:09

去年11月份的合同,現(xiàn)在報稅會有影響嗎

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快賬用戶6114 追問 2023-04-13 12:10

稅務(wù)局打電話讓我報印花稅,去年11月13日簽的預(yù)算金額的,今年才開的實際發(fā)票。我補報個去年11月13的就行嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:11

同學(xué)您好,你好,也可以的, 沒問題

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同學(xué)您好,維修合同需要繳納印花稅。維修合同按加工承攬合同征稅,稅率為萬分之三。
2023-04-13
一季度印花稅的繳納,要區(qū)分不同情況來確定計稅依據(jù),具體如下: 計稅依據(jù)確定原則 存在采購合同和銷售合同的情況:按照《中華人民共和國印花稅法》規(guī)定,買賣合同(包含原購銷合同 )屬于應(yīng)稅憑證,通常情況下,采購合同和銷售合同都需要繳納印花稅。印花稅的計稅依據(jù)是合同所列的金額,并且遵循以下規(guī)則: 如果合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。例如,合同明確寫明貨物不含稅金額為 100 萬元,那么就以 100 萬元計算印花稅。 如果合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。比如合同注明貨物不含稅金額 100 萬元,增值稅額 13 萬元,那么計稅依據(jù)就是 100 萬元。 如果合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。假設(shè)合同只寫了貨物總價含稅為 113 萬元,沒區(qū)分金額和稅額,那就以 113 萬元計稅。 核定征收的情況:如果企業(yè)的印花稅采取核定征收方式的,對購銷合同按賬簿上的購銷總金額(全部購貨和銷售金額 ,包含增值稅稅金)的一定比例計征印花稅。賬載分別記載購銷金額和增值稅,按不含增值稅的金額確定計稅依據(jù)。 無合同但有明確買賣關(guān)系單據(jù)的情況:企業(yè)之間書立的確定買賣關(guān)系、明確買賣雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。計稅依據(jù)同樣按照上述合同金額的判斷規(guī)則確定。如果沒有簽銷售合同,而是只按訂單發(fā)貨并開出發(fā)票,沒有其他合同或類似單據(jù),通常不需要繳納印花稅,因為發(fā)票不是印花稅應(yīng)稅憑證。 僅以銷售開票不含稅金額繳納的情況分析 只根據(jù)一季度銷售開票不含稅金額為依據(jù)繳納印花稅是不準(zhǔn)確的。如果企業(yè)僅依據(jù)此申報繳納,會存在少繳印花稅風(fēng)險,因為忽略了采購合同以及其他可能的應(yīng)稅憑證。例如企業(yè)有采購合同,卻未對其計算繳納印花稅,一旦被稅務(wù)機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),可能面臨補稅、罰款和加收滯納金等后果。
2025-04-06
你好,不要 的,這種情況 不要的
2023-01-16
你好,具體是什么的維修?
2020-01-13
對于中藥批發(fā)行業(yè),如果每賣一筆貨都有合同,那么理論上應(yīng)該根據(jù)這些合同的金額來計算印花稅。在實際操作中,你可能需要統(tǒng)計每個季度的合同金額總額,然后按照稅法規(guī)定的比例來計算應(yīng)繳納的印花稅。 印花稅的計算和繳納可能還涉及到其他因素,比如合同的性質(zhì)(是否屬于應(yīng)稅合同)、合同簽訂的時間(是否跨季度)等
2024-04-07
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