補(bǔ)交當(dāng)年的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 補(bǔ)交以前年度的增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師 請問23年4月稅局查補(bǔ)22年的銷售額,補(bǔ)增值稅,這個(gè)賬務(wù)上要怎么處理
老師,您好!請教一下,22年9月份更正申報(bào)21年12月份的增值稅申報(bào)表,要補(bǔ)交增值稅和附加稅,請問怎么做賬務(wù)處理
老師,您好!我想問一下稅局讓自查補(bǔ)繳的稅款分錄怎么做?比如3月自查補(bǔ)繳去年12月的稅款1萬,在4月份的時(shí)候我又把這個(gè)合同補(bǔ)開票了,這個(gè)要怎么做分錄。這個(gè)自查補(bǔ)繳的稅款會在增值稅報(bào)表上體現(xiàn)嗎
老師,請問農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)22年收到的購買農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,在22年沒轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在23年才轉(zhuǎn),要補(bǔ)交企業(yè)所得額,在稅務(wù)上要怎么處理呢?是去稅局大廳更正22年所得稅匯算申報(bào)表嗎
老師,12月稅局讓公司自查后讓補(bǔ)22年收入10萬,請問這個(gè)會計(jì)分錄要怎么做?
老師,對于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個(gè)月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個(gè)點(diǎn),他說他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請問同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率
請問老師,公司前幾個(gè)月都有相同的兩個(gè)人做勞務(wù)費(fèi),5月沒有這兩個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)了,在申報(bào)個(gè)稅上還需要給這兩個(gè)人做減員嗎
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時(shí)候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師 稅局操作是更正22年的申報(bào)表,這樣是不是需要去改賬,到時(shí)候銷售收入成本才和申報(bào)報(bào)表和賬務(wù)一致
可以在本年度調(diào)整的哦
老師? 可以具體指導(dǎo)怎么操作嗎
在本年調(diào)整,如果影響損益,通過以年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整就行,不用反擊2022年的賬務(wù)。
老師 這樣是不是增值稅申報(bào)表的申報(bào)額,和利潤表中的銷售收入不匹配
你好不匹配可以解釋的過去的。也可以手動調(diào)整報(bào)表,使其一致。