你好,你修改期初余額是嗎?
請(qǐng)問老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師,匯算清繳涉及到年度損益調(diào)整,例如去年少計(jì)提工資,那5月底申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是填年度損益調(diào)整后的金額?例如:年度損益調(diào)整金額為500,手動(dòng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加500、減少未分配利潤500、利潤表的管理費(fèi)用直接手動(dòng)增加500?
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的,說明調(diào)之后也對(duì)。
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。由于12月工資的計(jì)提和發(fā)放都在1月,故本月做調(diào)整分錄調(diào)整12月的計(jì)提分錄。由于是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用-100。月末做結(jié)轉(zhuǎn)。最終賬上少100,報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。請(qǐng)問如何調(diào)整?去年利潤表的管理費(fèi)用增100,利潤自動(dòng)少100。去年資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)付職工薪酬增100,未分配利潤減100。這樣一來,今年的資產(chǎn)負(fù)債表的期初就自動(dòng)變。隨后稅務(wù)局那邊重新申報(bào)下去年的報(bào)表和今年第一季度的報(bào)表?是這樣嘛?
老師您好,請(qǐng)問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師您好,請(qǐng)問公司去年12月開戶,銀行1月開戶,現(xiàn)在銀行說長時(shí)間賬戶不動(dòng)要封賬戶,這個(gè)需要?jiǎng)淤~一下,請(qǐng)問這個(gè)需要誰讓賬戶里轉(zhuǎn)賬合適呢?
采購辦公用品和生產(chǎn)線上的零星部件,可以不帶發(fā)票嗎?現(xiàn)在審核單據(jù)沒發(fā)票給不給過
請(qǐng)問研發(fā)新產(chǎn)品的模具5萬多元、是一次性做研發(fā)費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)、按折舊金額計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,怎么做賬
12月20日,庫管部收到從石家莊西圣有限公司購買的包裝箱,驗(yàn)收入庫是發(fā)現(xiàn)少了5個(gè),其他均已驗(yàn)收入庫。經(jīng)查實(shí),確實(shí)是供應(yīng)商少發(fā),供應(yīng)商承諾下個(gè)月初將5個(gè)剩余的包裝物發(fā)貨。應(yīng)收70,實(shí)收65,單價(jià)30,金額1950,會(huì)計(jì)分錄,一張憑證
老師,公司經(jīng)營 地址已在工商那邊變更,但稅務(wù)還沒申請(qǐng)變更,不過我登錄稅務(wù)系統(tǒng)查看地址已經(jīng)變?yōu)樾碌刂妨?,但稅局還是原來的,請(qǐng)問如果我想開專票的話,地址應(yīng)該是原來的還是新的?
老師,貸款利息支出是不是只能開普票回來,不能開專票,開了專票也不能抵扣
老師 您好~咨詢下,收到通訊服務(wù)費(fèi)電子普票,上面稅額* 發(fā)票金額就一個(gè)。公司作為一般納稅人,這種普票怎么報(bào)銷處理?
老師,一般問年度納稅額指的是總繳納金額嗎?包含企稅、增值稅、印花稅、個(gè)稅對(duì)嗎
請(qǐng)問個(gè)體戶公戶上的40萬轉(zhuǎn)給其他個(gè)人,不用開票以后也不用還,這個(gè)在稅務(wù)上有問題嗎
匯算清繳發(fā)現(xiàn)賬載工資金額去年少計(jì)提了500,就在今年做了借:利潤分配-未分配利潤 500 貸:應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬500,那我想問填寫申報(bào)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是填調(diào)整前的金額還是調(diào)整后的金額
你好,填寫調(diào)整之前的。
調(diào)整的這個(gè)是今年期初數(shù)據(jù),你去年的不調(diào)整。
呵呵,你們每個(gè)老師的說法都不一樣
你好,你填寫如果是調(diào)整之后的話,這種有風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)會(huì)提示你的,稅務(wù)局也會(huì)找你們的。
那就是跟12月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致?
對(duì)的,是的,是這么做的。