那個正常報銷費用就行,不能抵扣
老師,您好,我們有一戶給總公司銷售電子產品,需要給總公司開電子普通票,金額挺大的,總公司給發(fā)代理經紀服務費,請問老師怎么做賬務處理
老師您好,我想咨詢一下費用報銷這方面,今天收到一張餐費普通發(fā)票,金額1000元,是公司員工出差回來需要報銷,用銀行基本戶把餐費款轉到個人賬戶上,這樣付錢可以嗎?
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應交增值稅進項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應交增值稅進項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應該怎么處理?
老師,一般納稅人公司收到億企贏技術服務費增值稅普通發(fā)票一張,怎么做帳務處理??這張票的進項稅可以抵扣嗎?
老師您好:我們是一般納稅人銷售大閘蟹的公司,我們的供應商是自產自銷的一般納稅人,咨詢了稅務局,我們要具備什么平的條件才能用供應商提供左上角有自產自銷字樣的普通電子免稅發(fā)票來作為進項
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,這個是針對增值稅,這類發(fā)票不能抵扣進項嗎,可以要求報銷人換開成專票嗎?
企業(yè)所得稅 可以正??鄢??
只是增值稅不能抵扣,所得稅可以扣除
老師 這類普票 一般可以再換開成專票嗎?這樣可以抵扣嗎?
那個直接跟對方溝通哈,是專票就可以抵扣
一般如果是專票 稅率還會是*這種嗎?您之前遇到過嗎?
不需要管那個,可以正常抵扣的哈
老師,這個是計算抵扣嗎?還是按照票面顯示稅額?
因為有扣除額,所以稅率*因為,沒法按稅率計算增值稅