那個(gè)正常報(bào)銷費(fèi)用就行,不能抵扣

老師,您好,我們有一戶給總公司銷售電子產(chǎn)品,需要給總公司開電子普通票,金額挺大的,總公司給發(fā)代理經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問老師怎么做賬務(wù)處理
老師您好,我想咨詢一下費(fèi)用報(bào)銷這方面,今天收到一張餐費(fèi)普通發(fā)票,金額1000元,是公司員工出差回來(lái)需要報(bào)銷,用銀行基本戶把餐費(fèi)款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上,這樣付錢可以嗎?
申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票,申報(bào)表加上了這個(gè)金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有顯示(因?yàn)槭瞧掌保?,這種應(yīng)該怎么處理?
老師,一般納稅人公司收到億企贏技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票一張,怎么做帳務(wù)處理??這張票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好:我們是一般納稅人銷售大閘蟹的公司,我們的供應(yīng)商是自產(chǎn)自銷的一般納稅人,咨詢了稅務(wù)局,我們要具備什么平的條件才能用供應(yīng)商提供左上角有自產(chǎn)自銷字樣的普通電子免稅發(fā)票來(lái)作為進(jìn)項(xiàng)
老師,去年做了個(gè)分錄:借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 10000 帶:銀行存款 10000 今年對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么改憑證
老師,您好,醫(yī)院開具的收費(fèi)單據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師這個(gè)開票開什么項(xiàng)目,我們是物業(yè)公司
老師你好!小規(guī)模的公司如果有150個(gè)員工做會(huì)計(jì)外賬的時(shí)候,150個(gè)人員的工資發(fā)放的時(shí)候,公司的基本賬戶能不能把合計(jì)金額轉(zhuǎn)給老板,然后以其他應(yīng)付款的形式把工資發(fā)出去?還是說公司的基本賬戶要分別給這150個(gè)人去發(fā)工資轉(zhuǎn)款?有啥簡(jiǎn)便有有利的方法
請(qǐng)問老師,企業(yè)雇用殘疾人,退增值稅是怎么算的?
我公司買入雞蛋,再賣出雞蛋。車用的油費(fèi),人工費(fèi)是成本還是費(fèi)用
合伙企業(yè)合伙人是否需要每月按工資薪金申報(bào)”個(gè)稅和每季按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅
老師,門店撤店,有筆撤店拆除費(fèi),計(jì)入成本還是管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外支出呢
請(qǐng)問出口走國(guó)際快遞的報(bào)Cif價(jià),運(yùn)費(fèi)發(fā)票就一張,可以拆一部分國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)和國(guó)際運(yùn)費(fèi)入賬可以嗎?國(guó)內(nèi)記銷售費(fèi)用,國(guó)外的就記其他運(yùn)保費(fèi),可以嗎?
老師客戶已經(jīng)簽訂了買產(chǎn)品的合同,單獨(dú)增加的運(yùn)費(fèi)合同,開具發(fā)票時(shí)不讓分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里,這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該怎么開具才能節(jié)稅又合規(guī)呢


老師,這個(gè)是針對(duì)增值稅,這類發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,可以要求報(bào)銷人換開成專票嗎?
企業(yè)所得稅 可以正常扣除?
只是增值稅不能抵扣,所得稅可以扣除
老師 這類普票 一般可以再換開成專票嗎?這樣可以抵扣嗎?
那個(gè)直接跟對(duì)方溝通哈,是專票就可以抵扣
一般如果是專票 稅率還會(huì)是*這種嗎?您之前遇到過嗎?
不需要管那個(gè),可以正常抵扣的哈
老師,這個(gè)是計(jì)算抵扣嗎?還是按照票面顯示稅額?
因?yàn)橛锌鄢~,所以稅率*因?yàn)?,沒法按稅率計(jì)算增值稅