同學(xué)你好 這個(gè)可以的 直接計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
老師,我公司在2020年1月購(gòu)入一輛20萬(wàn)的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬(wàn)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒(méi)有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問(wèn)題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬(wàn),我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬(wàn)。那么一次性稅錢扣除是說(shuō)買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬(wàn),還是扣除100萬(wàn)呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
你好,老師,我公司是個(gè)物流公司,然后有個(gè)人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個(gè)人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購(gòu)置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個(gè)人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理,對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該怎么記賬合適?
老師好,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是公司本年購(gòu)入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過(guò)2個(gè)月就賣掉了,不是會(huì)有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購(gòu)入花了50萬(wàn),現(xiàn)在出售收回30萬(wàn),這30萬(wàn)還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
你好老師,想咨詢一下,一般納稅人企業(yè),以單位名稱買了固定資產(chǎn)的摩托車,入了固定資產(chǎn),然后繳的車輛購(gòu)置稅是不是可以抵扣本月的稅款?這是買的時(shí)候已經(jīng)繳納了車輛購(gòu)置稅的,有完稅證明,是不是可以填寫(xiě)到申報(bào)里這個(gè)代扣代繳稅收通用繳款書(shū)抵扣清單里?謝謝老師!如果全額抵扣了購(gòu)置稅那么這稅款還能入固定資產(chǎn)嗎?
老師,您好,去年12月份購(gòu)買了1筆固定資產(chǎn)開(kāi)的專票,因是小規(guī)模沒(méi)有抵扣,直接入成本了?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了,想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄:借:固定資產(chǎn)5198 貸:銀行存款5198;沖銷:借:固定資產(chǎn)-5198 貸:銀行存款-5198 借:固定資產(chǎn) 4600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 598 貸:銀行存款 ;因?yàn)槭?資產(chǎn)類的科目和稅,不影響損益,不調(diào)整損益類科目。12月份就這樣調(diào)整可以了嗎,這筆分錄涉及的其他有關(guān)的分錄沒(méi)有需要補(bǔ)充調(diào)整了吧,這樣做是否完整否呢,老師幫忙分析一下,謝謝
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
這個(gè)購(gòu)置稅法人墊付大廳交的,完稅證明有我單位名稱和稅號(hào),我就是問(wèn)這個(gè)稅款能不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
申報(bào)表里有個(gè)代扣代繳稅收抵扣清單,我的意思如果可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,我是不是就可以填寫(xiě)在這個(gè)抵扣清單里?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的