你好,稅務(wù)局不需要增加的,你找你去我就給你,再加上稅種的就行

老師您好,我想咨詢一下增值稅預(yù)繳表里的扣除金額怎么理解?還有就是表里的預(yù)征項(xiàng)目沒(méi)有符合我們的,我們是做技術(shù)服務(wù)的,是直接在下面添加信息技術(shù)服務(wù)還是直接填在建筑服務(wù)那一行里?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在給工人發(fā)公司,都是走的公戶,但是我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有好幾個(gè)人都是已經(jīng)在別處申報(bào)了個(gè)稅的,我添加不上,這個(gè)怎么辦呢
老師你好,深圳地區(qū),我剛剛啟用了個(gè)稅申報(bào),但是在自然人電子稅務(wù)局里 添加單位的時(shí)候,提示 該企業(yè)不存在 大概是什么原因! 明天最后一天了,急
老師你好,我是一個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社,在工商已經(jīng)添加建筑服務(wù)行業(yè),怎么在稅務(wù)局里添加?
老師我們是新企業(yè),我添加了三個(gè)人的社保在北京一窗通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),已經(jīng)添加成功了,可是電子稅務(wù)局和社保客戶端都沒(méi)有,本月10號(hào)也沒(méi)扣款,我的三方協(xié)議也簽了這是咋回事啊,我該怎么辦啊
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

