您好,技術(shù)服務(wù)不存在預(yù)繳一說啊。不用填報
老師您好,我想咨詢一下增值稅預(yù)繳表里的扣除金額怎么理解?還有就是表里的預(yù)征項目沒有符合我們的,我們是做技術(shù)服務(wù)的,是直接在下面添加信息技術(shù)服務(wù)還是直接填在建筑服務(wù)那一行里?
老師 請問一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開一個點的票了 我們要給一般納稅人開建筑服務(wù).勞務(wù)費 我們是四川 這個工程地點是在重慶 也超過了30萬元 我們需要開外經(jīng)證和預(yù)繳稅款 是嗎 預(yù)繳的時候也只是預(yù)繳一個點的 還有就是 我2月份還沒有領(lǐng)票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購買的發(fā)票和需要增量的合計了 對嗎 還是需要把票開完了才增量呢
老師:您好!我們公司是一般納稅人,業(yè)務(wù)主要是從事園林景觀設(shè)計?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求我們在電子稅務(wù)填寫適用加計抵減政策聲明,有問題想咨詢一下,我們的主營業(yè)務(wù)是園林景觀設(shè)計是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里的研發(fā)技術(shù)服務(wù)業(yè),還是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),還是文化創(chuàng)意服務(wù)業(yè)呢?我該勾選??哪個?
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務(wù)費普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
我們是跨區(qū)域涉稅 項目和甲方是在寧夏 我們公司是在北京 是這樣的一個情況
。。。跨區(qū)域是針對工程項目和房屋租賃一說
沒聽說過技術(shù)服務(wù)還需要跨區(qū)域預(yù)繳