你好 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款填寫 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款成負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需不需要進(jìn)行調(diào)整?
老師,您好!應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)是調(diào)整到預(yù)付賬款對(duì)嗎?
老師,您好。資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
預(yù)付賬款期末余額在貸方,借方余額為0,應(yīng)付賬款期末余額在借方,貸方也0,按照公式填寫的話,填寫的數(shù)不是還是負(fù)數(shù)嗎
你好,給你舉例一下 比如預(yù)付賬期末貸方余額1萬,計(jì)入應(yīng)付賬款1萬,預(yù)付賬款就變成了0啊?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。