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老師,您好!應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?

2021-01-16 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 21:42

同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎

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快賬用戶5985 追問 2021-01-16 21:43

沒有掛預(yù)收科目,然后都是放應(yīng)收,實(shí)際上是預(yù)收的,報表上面體現(xiàn)的是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),看起來不好看,是不是放預(yù)收比較好

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齊紅老師 解答 2021-01-16 22:37

那您賬面不需要調(diào)整的,做報表的時候重新分類

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同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-01-16
你好 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款填寫 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2023-04-12
按照應(yīng)收賬款科目明細(xì)表的貸方余額調(diào)整在預(yù)收賬款項(xiàng)目反應(yīng)
2023-06-03
你好,重分類到預(yù)收賬款里面就可以的。
2023-02-12
你好,具體是什么欄次的資產(chǎn)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)呢?? 能提供一下圖片嗎
2021-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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