你好,資產(chǎn)負債表應付賬款成負數(shù),需要調(diào)整到預付賬款欄次填寫
資產(chǎn)負債表應付賬款成負數(shù),我怎么調(diào)整
資產(chǎn)負債表中其他應付款有負數(shù)應該怎么調(diào)整
資產(chǎn)負債表應收應付是負數(shù)怎么調(diào)整
請問資產(chǎn)負債表-其他應付款是負數(shù)應該怎么調(diào)整?
老師,您好。資產(chǎn)負債表預付賬款和應付賬款出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)整
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那我可以做什么分錄調(diào)整
你好,調(diào)整的分錄是 借:預付賬款 貸:應付賬款?
比如我按銀行業(yè)務回單付款做分錄,前期什么科目都沒掛,也沒應付和預付,我怎么做分錄
你好,我按銀行業(yè)務回單付款做分錄,前期什么科目都沒掛,也沒應付和預付,那賬務處理是 借:預付賬款貸:銀行存款?
比如之前的欠款呢,也沒有掛什么科目,我咋做分錄
你好,是向其他單位借款形成的欠款嗎?
沒有向單位的借款,就是貨物的欠款,沒有掛啥科目呢,
你好,貨物的欠款,賬務處理是 借:庫存商品或原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), ??貸:應付賬款
假如我按銀行付款單做分錄,,我可以借預付,貸應付,借應付,貸銀行嗎
你好,銀行付款單,只需要做一筆這個分錄 借:預付賬款, 貸:銀行存款?
假如應收賬款成負數(shù)咋調(diào)整
你好,應收賬款成負數(shù),調(diào)整分錄是 借:應收賬款 貸:預收賬款?
資產(chǎn)負債表那些科目不能成負數(shù)
你好,絕大部分不能做負數(shù) 可以做負數(shù)的有未分配利潤?
那應交稅費成了負數(shù)呢
你好,是因為有留抵稅額導致的嗎??
如果有留底稅額的,會出現(xiàn)負數(shù)是嗎
你好,如果有留底稅額,資產(chǎn)負債表的應交稅費是會出現(xiàn)負數(shù)的?