寧, 稅額不抵扣價稅合計做賬
老師我在9月10月,員工福利費這塊我做的是 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師,老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費),貸其他應(yīng)付款(老板)還是借應(yīng)付職工薪酬(福利費)貸其他應(yīng)付款(老板),再做一筆借管理費用(福利費)貸應(yīng)付職工薪酬(福利費)
公司現(xiàn)在的員工福利支出,涉及的科目有管理費用-福利費,其他應(yīng)付款和銀行存款,需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目嗎?
老師,上午好,請問領(lǐng)導(dǎo)租房的房租費,是借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,我這樣做對么?其中還包含了押金,押金是不是得摘出來做?在第一步就借管理費用福利費,借其他應(yīng)收款押金,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,是這樣么?
老師 我現(xiàn)在做一筆福利費 是公司員工租房福利 有稅額的 我是要先應(yīng)付職工薪酬 再其他應(yīng)付款 , 再管理費用 再應(yīng)付其他貨款嗎 稅額要也要計提福利費吧
老師,請問我上次季度申報企業(yè)所得稅時直接申報的沒有看資產(chǎn)總額,這次發(fā)現(xiàn)上次自動生成的資產(chǎn)總額是錯的,他的季末和季初都是同一個數(shù)值,請問我這次申報應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請問我上季度分支機構(gòu)是的季度報表是0申報的,那我這季度按照報表上的數(shù)據(jù)來申報的話,會不會出現(xiàn)異常情況?我之前看到的有些小規(guī)模的季度報表也是0申報的
#提問#請問老師無票收入計提增值稅是按3%還是1%
我公司購買其他公司的軟件 簽的合同需要交印花稅嗎 是技術(shù)合同印花稅嗎
老師,請問公司是加工企業(yè),提供技術(shù)服務(wù)取得 的收入,成本分錄怎么寫
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,乙公司的會計分錄怎么做?
老師,我司收購農(nóng)民的花生,然后經(jīng)過初加工篩選銷售,9%稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局給核定按成本法進行核算,具體賬務(wù)怎么處理?
企業(yè)所得稅申報職工薪酬發(fā)放金額大于賬載金額正確嗎?
公司采購辦公金額很小,需要繳納印花稅嗎,還有工程上面采購低值易耗品
今年3月份補繳去年股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益交的稅,我做進所得稅里了,結(jié)果填季報比對不通過,要怎么改?
不抵扣 但是體現(xiàn)不出來 我有過這個稅額 到時候?qū)M項稅就少了一筆
要做一筆賬 我要怎么做
是沒錯,這么做就行。