你好,這個押金不應該包含在福利費里面的。其他的可以。
老師我在9月10月,員工福利費這塊我做的是 借:管理費用-福利費 貸:其他應付款 正確的是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應付款 是嗎 ?那現在改怎么辦呢
老師,老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費),貸其他應付款(老板)還是借應付職工薪酬(福利費)貸其他應付款(老板),再做一筆借管理費用(福利費)貸應付職工薪酬(福利費)
老師這里的福利費我1月份做的沒有通過應付職工薪酬福利費,這個我應該怎么調整,這樣行不行 員工報銷的 借其他應收款-職工水電費4234.68 管理費用福利費52.57 貸應付職工薪酬福利費52.57 借應付職工薪酬福利費52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應收款-職工水電費4234.68 管理費用福利費52.57 貸:銀行4287.25 借應付職工薪酬福利費52.57 貸應付職工薪酬福利費52.57
老師,上午好,請問領導租房的房租費,是借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,我這樣做對么?其中還包含了押金,押金是不是得摘出來做?在第一步就借管理費用福利費,借其他應收款押金,貸應付職工薪酬福利費,是這樣么?
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數據錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
我摘出來借其他應收款押金了,在下面,麻煩老師看下對不對
你好,可以的,但是沒有看到你的賬務處理。
啥意思,借管理費用福利費,借其他應收款押金,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款
這樣對么?
你好,這個不對的,借其他應付款貸銀行120 借管理費用福利費100 貸、應付職工薪酬福利費100 借應付職工薪酬福利費貸其他應付款100。
這個是押金20,福利費100的情況下。
老師,你這第一步,借其他應付款,貸銀行什么意思?
是房租里的押金,不是得收回么
那你的意思就是說,押金不分開,都含在里面么?
你好,這個是支付的租金和押金。
押金可以收回來的。
押金收回來借銀行存款,貸期的應付款20不就可以了?
我現在還沒有付個人往來款呢
那其他應付款也不平呀好像?
你好,這個是個人墊付的,你們在需要報銷給個人,是這個意思嗎?
是的呀,不然直接貸銀行存款就可以了
借其他應收款,房東貸其他應付款,個人
借管理費用福利費100 貸、應付職工薪酬福利費100 借應付職工薪酬福利費貸其他應收款100
懂了,老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,你那是借應付職工薪酬福利費,貸其他應收款么?
對的,是的,是這個意思的。