你好,選擇第二種方法,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡。
老師我在9月10月,員工福利費(fèi)這塊我做的是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師,老板支付給員工的福利費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是記借管理費(fèi)用(福利費(fèi)),貸其他應(yīng)付款(老板)還是借應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))貸其他應(yīng)付款(老板),再做一筆借管理費(fèi)用(福利費(fèi))貸應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))
工作服 分錄可以寫(xiě)成 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人?
老師報(bào)銷員工購(gòu)買員工福利品,分錄借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~員工對(duì)嗎?
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
還有業(yè)務(wù)員提取備用金,從老板個(gè)人賬戶上支付,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借其他應(yīng)收款員工貸其他應(yīng)付款里老板。
不好意思,還得再問(wèn)問(wèn),給客戶返點(diǎn)從老板個(gè)人賬戶的會(huì)計(jì)分錄?
借其他應(yīng)收款貸銀行存款借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
要做兩筆嗎?沒(méi)有對(duì)公,銀行存款對(duì)賬單上沒(méi)有體現(xiàn)
你好,這個(gè)是你老板墊付的嗎?借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,以后你還錢(qián)給你老板。
老師,收到貨款或退款沒(méi)有對(duì)公,只是 老板個(gè)人收款或是退款,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?麻煩告知下,謝謝!
借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存商品 退回 你們退給別人 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
怎么還有負(fù)數(shù)?現(xiàn)在都是補(bǔ)做去年的內(nèi)賬,具體庫(kù)存商品也沒(méi)有,那我是不是老板收到貨款借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,退款時(shí),借其他應(yīng)收款,貸他應(yīng)收賬款
糾正一下,退款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎老師?
對(duì)方退貨的時(shí)候沒(méi)有收到貨貨物嗎?
你銷售給AA退貨,先做這個(gè)業(yè)務(wù)。
有收到退貨
收到退貨的情況下,你的庫(kù)存商品不就是增加了嗎?
借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 2021-02-05 15:33 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。 2021-02-05 15:34 你們銷售給a a現(xiàn)在退回 你做這個(gè)
不好意思,我沒(méi)說(shuō)清楚,我現(xiàn)在是在補(bǔ)做2020年的內(nèi)賬,沒(méi)有之前的出入庫(kù)單只有今年初丨月份的盤(pán)點(diǎn)表。
借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配。
謝謝老師,我再消化消化
不用客氣,工作愉快。
退貨商品入庫(kù)是借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
沒(méi)有去年的出入庫(kù)單,現(xiàn)在是補(bǔ)做去年的內(nèi)賬
好,如果是去年的話,你可以用利潤(rùn)分配,最好是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槟氵@個(gè)是內(nèi)部的賬,按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以啊。