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老師,老板支付給員工的福利費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是記借管理費(fèi)用(福利費(fèi)),貸其他應(yīng)付款(老板)還是借應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))貸其他應(yīng)付款(老板),再做一筆借管理費(fèi)用(福利費(fèi))貸應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))

2021-02-05 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-05 15:15

你好,選擇第二種方法,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:18

還有業(yè)務(wù)員提取備用金,從老板個(gè)人賬戶上支付,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:20

借其他應(yīng)收款員工貸其他應(yīng)付款里老板。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:22

不好意思,還得再問(wèn)問(wèn),給客戶返點(diǎn)從老板個(gè)人賬戶的會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:23

借其他應(yīng)收款貸銀行存款借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:27

要做兩筆嗎?沒(méi)有對(duì)公,銀行存款對(duì)賬單上沒(méi)有體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:28

你好,這個(gè)是你老板墊付的嗎?借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,以后你還錢(qián)給你老板。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:31

老師,收到貨款或退款沒(méi)有對(duì)公,只是 老板個(gè)人收款或是退款,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?麻煩告知下,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:33

借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存商品 退回 你們退給別人 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:34

借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:42

怎么還有負(fù)數(shù)?現(xiàn)在都是補(bǔ)做去年的內(nèi)賬,具體庫(kù)存商品也沒(méi)有,那我是不是老板收到貨款借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,退款時(shí),借其他應(yīng)收款,貸他應(yīng)收賬款

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:43

糾正一下,退款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:47

對(duì)方退貨的時(shí)候沒(méi)有收到貨貨物嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:47

你銷售給AA退貨,先做這個(gè)業(yè)務(wù)。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:48

有收到退貨

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:49

收到退貨的情況下,你的庫(kù)存商品不就是增加了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:49

借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 2021-02-05 15:33 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。 2021-02-05 15:34 你們銷售給a a現(xiàn)在退回 你做這個(gè)

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:53

不好意思,我沒(méi)說(shuō)清楚,我現(xiàn)在是在補(bǔ)做2020年的內(nèi)賬,沒(méi)有之前的出入庫(kù)單只有今年初丨月份的盤(pán)點(diǎn)表。

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:54

借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 15:58

謝謝老師,我再消化消化

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:59

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 16:05

退貨商品入庫(kù)是借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)對(duì)嗎?

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快賬用戶9619 追問(wèn) 2021-02-05 16:07

沒(méi)有去年的出入庫(kù)單,現(xiàn)在是補(bǔ)做去年的內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2021-02-05 16:07

好,如果是去年的話,你可以用利潤(rùn)分配,最好是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槟氵@個(gè)是內(nèi)部的賬,按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以啊。

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你好,選擇第二種方法,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡。
2021-02-05
是的,就是這樣做的哈
2022-12-31
借,管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款個(gè)人 可以
2021-09-09
你好,如果是法人代表墊付了這個(gè)費(fèi)用,可以這樣處理
2021-12-24
你好! 可以不用改的。 以后注意點(diǎn)計(jì)提可以了
2020-12-03
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