同學(xué),你好 貸方負(fù)數(shù),就是借方正數(shù),不用處理的
老師 這個(gè)年度工資薪金總額為12萬(wàn) 不用辦理匯算清繳 是什么意思 我們公司員工沒(méi)有轉(zhuǎn)賬附加扣除 然后工資每個(gè)月1萬(wàn) 那應(yīng)該每個(gè)月怎么繳納個(gè)稅 年度需不需要匯算清繳呢 怎么理解呀
老師您好,這個(gè)月有位員工沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅.這兩天需要結(jié)賬工資.準(zhǔn)備發(fā)現(xiàn)金給他,6000元,那他應(yīng)該繳納個(gè)稅,但是沒(méi)申報(bào)怎么處理呢?
老師,之前的會(huì)計(jì)只做了流水賬?,F(xiàn)在我開始從本月建賬,因?yàn)橹坝泻脦讉€(gè)月的工資沒(méi)有發(fā),這個(gè)月我發(fā)前幾個(gè)月的工資,怎么做分錄呢?需要計(jì)提工資嗎?還是建賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬期初余額補(bǔ)充進(jìn)去前幾個(gè)月的工資金額嗎?
如果連續(xù)幾個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,但是個(gè)稅正常申報(bào)繳納,那么賬務(wù)處理怎么做比較合適,目前是:借應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣應(yīng)交稅費(fèi)就出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
老師,這是2023.3月建賬的,3月沒(méi)有發(fā)工資,個(gè)稅有正常繳納,余額為什么會(huì)變成負(fù)數(shù)呢,這個(gè)需要處理嗎,要怎么解決呢。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
一般這是什么原因?qū)е碌哪?
同學(xué),你好 一般是之前做了負(fù)數(shù)分錄