你好,你這個長期待攤費(fèi)用沒有分?jǐn)倖幔考磻?yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800,借長期待攤費(fèi)用,貸預(yù)付賬款2800,期待應(yīng)付款老版3200。
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實(shí)際發(fā)票收到時,借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會計分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
暫估:長期待攤費(fèi)用-2800,貸:應(yīng)付賬款-暫估-2800,付款時借:預(yù)付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發(fā)票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
對方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費(fèi)返還給對方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開出的發(fā)票單價成本小于我們內(nèi)部全部費(fèi)用合計成本單價,那我們按照哪個單價入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價發(fā)票金額,我們算前期承擔(dān)品牌費(fèi)使用、還有其他費(fèi)用等加起來是3.01,那按照哪個價格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學(xué)品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
前面2筆分錄已經(jīng)做了幾個月了,這才收到發(fā)票。還沒有待攤
你好,這個是當(dāng)年的還是跨年的?
老師,已經(jīng)跨年了,去年的事情了
那你在補(bǔ)攤銷上借以千年度損益調(diào)整,貸長期代餐費(fèi)用3200,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
老板自己付款的喲。我們公司還沒有付給老板
你好,你們這個錢需要支付嗎?需要支付的話,你就按照上面的來做做,掛著欠款以后再支付給他就行。
金額怎么填寫呢
借應(yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800 這個是紅沖你贊姑的。
借長期待攤費(fèi)用6000 貸預(yù)付賬款2800 其他應(yīng)付款老板3200
要不要在待攤呢?
屬于去年的,需要借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費(fèi)用3200,然后把以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去。
這個金額怎么寫的呢?
然后上面寫了3200不是嗎。