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暫估:長期待攤費(fèi)用-2800,貸:應(yīng)付賬款-暫估-2800,付款時借:預(yù)付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發(fā)票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。

2023-04-12 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-12 10:57

你好,你這個長期待攤費(fèi)用沒有分?jǐn)倖幔考磻?yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800,借長期待攤費(fèi)用,貸預(yù)付賬款2800,期待應(yīng)付款老版3200。

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快賬用戶5639 追問 2023-04-12 10:58

前面2筆分錄已經(jīng)做了幾個月了,這才收到發(fā)票。還沒有待攤

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:59

你好,這個是當(dāng)年的還是跨年的?

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快賬用戶5639 追問 2023-04-12 11:00

老師,已經(jīng)跨年了,去年的事情了

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:02

那你在補(bǔ)攤銷上借以千年度損益調(diào)整,貸長期代餐費(fèi)用3200,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶5639 追問 2023-04-12 11:04

老板自己付款的喲。我們公司還沒有付給老板

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:06

你好,你們這個錢需要支付嗎?需要支付的話,你就按照上面的來做做,掛著欠款以后再支付給他就行。

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快賬用戶5639 追問 2023-04-12 11:07

金額怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:09

借應(yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800 這個是紅沖你贊姑的。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:09

借長期待攤費(fèi)用6000 貸預(yù)付賬款2800 其他應(yīng)付款老板3200

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快賬用戶5639 追問 2023-04-12 11:13

要不要在待攤呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:14

屬于去年的,需要借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費(fèi)用3200,然后把以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去。

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快賬用戶5639 追問 2023-04-12 11:15

這個金額怎么寫的呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:16

然后上面寫了3200不是嗎。

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你好,你這個長期待攤費(fèi)用沒有分?jǐn)倖幔考磻?yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800,借長期待攤費(fèi)用,貸預(yù)付賬款2800,期待應(yīng)付款老版3200。
2023-04-12
你好你最終先把暫估的先紅字沖掉,然后按發(fā)票金額入賬。然后你再借應(yīng)付賬款3200 貸其他應(yīng)付款。3200。貸
2023-04-12
實(shí)際哪一個金額是正確的?
2023-04-12
實(shí)際哪個金額是正確的?
2023-04-12
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