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老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎

2020-10-08 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 21:02

你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進分錄才是的

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你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進分錄才是的
2020-10-08
您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
您好 A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款
2022-06-16
同學(xué)你好 這個選擇ABC就可以的
2022-06-16
您好,前面的分錄都正確,最后一筆分錄,如果產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去,要沖減主營業(yè)務(wù)成本而非生產(chǎn)成本。
2021-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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