您好,等下就發(fā)你哈
老師,我們公司的內賬,對方公司掛靠我們公司,現(xiàn)在收進來的款項,扣了它們的稅費之后,還要再慢慢返回給他們,這個分錄要怎么做呀。
你好老師,我想問問我們公司的車,掛靠在別人公司,每月還車貸,對方公司沒有發(fā)票給我們,這筆款如何做賬?
我們被掛靠方收到甲方轉來工程款扣除管理費和稅金后,減去我們幫掛靠公司支付的料工費,然后為什么掛靠方給我們的進項稅要算我們的收入?
老師,請問公司掛靠別家公司做項目,收款后掛靠公司直接扣除掛靠費后把剩下的錢轉到對公我們該怎么做賬呢,掛靠費怎么體現(xiàn)
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發(fā)票,結果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
微信掃碼加老師開通會員
當您的公司收到租車款時,應該借記“銀行存款”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目。這是因為租車款是您的公司通過提供租車服務而獲得的收入。
在扣除掛靠費時,應該借記“主營業(yè)務成本”科目,貸記“銀行存款”科目。