你好這個老師只能說您上面有數(shù)據(jù)填錯了,你要去找一下,看哪一項(xiàng)有問題。
現(xiàn)金流量表期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表期末貨幣資金余額 不等怎么辦
現(xiàn)金流量表余額和貨幣資金對不上怎么辦?
現(xiàn)金流量表合計(jì)流入減流出凈額和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金之間關(guān)系/資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金只有銀行存款和庫存現(xiàn)金,那勾機(jī)關(guān)系應(yīng)該是怎么樣的,是期初資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金加上現(xiàn)金流量表流入減流出凈額等于貨幣資金期末余額對嗎/例如我想核對24年的,現(xiàn)金流量表時間區(qū)間選1月到12月,資產(chǎn)負(fù)債表12月份的貨幣資金期初余額和期末余額對嗎
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
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是根據(jù)余額表修改嗎
你好,不是。比如您的購進(jìn)商品的服務(wù),支付的現(xiàn)金,這個要看你的現(xiàn)金和銀行存款這些貨幣資金支付出去購買商品和服務(wù)的情況。