你好 這個(gè)留抵,就不需要賬務(wù)處理了 在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的
去年企業(yè)所得稅多交了1.5萬(wàn),不打算退了,留抵,今年匯算清繳后,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我是高新技術(shù)企業(yè),所得稅率是15%,在計(jì)提所得稅時(shí)候要按照25%計(jì)提還是15%?實(shí)際繳納分錄怎么做?次年退稅分錄怎么做?
去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計(jì)提交所得稅1500 交稅的時(shí)候用了留抵的1300實(shí)際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒(méi)做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
去年所得稅計(jì)提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計(jì)提交所得稅1500 交稅的時(shí)候用了留抵的1300實(shí)際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒(méi)做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳不退費(fèi) 做留抵 怎么寫(xiě)分錄 這次計(jì)提是按留抵之后的計(jì)提還是按實(shí)際的計(jì)提
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)體現(xiàn) 但現(xiàn)在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的
不能啊,這個(gè)退稅是必須退的,你現(xiàn)在不退,專(zhuān)管員后面也會(huì)打電話給你要求你退的
可以直接抵這個(gè)季度的稅費(fèi)啊
你們那邊就比較送的
老師 多的費(fèi)用好像是只能退回不能抵 那我這個(gè)季度應(yīng)交的稅費(fèi)還是正常計(jì)提繳納 后面退款到了在將退費(fèi)記收入對(duì)吧
企業(yè)所得稅匯算清繳退費(fèi)分錄怎么寫(xiě)呀
是的 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整