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企業(yè)所得稅匯算清繳不退費(fèi) 做留抵 怎么寫(xiě)分錄 這次計(jì)提是按留抵之后的計(jì)提還是按實(shí)際的計(jì)提

2023-04-11 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 21:22

你好 這個(gè)留抵,就不需要賬務(wù)處理了 在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的

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快賬用戶5869 追問(wèn) 2023-04-11 21:27

彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)體現(xiàn) 但現(xiàn)在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 21:28

不能啊,這個(gè)退稅是必須退的,你現(xiàn)在不退,專(zhuān)管員后面也會(huì)打電話給你要求你退的

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快賬用戶5869 追問(wèn) 2023-04-11 21:31

可以直接抵這個(gè)季度的稅費(fèi)啊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 21:33

你們那邊就比較送的

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快賬用戶5869 追問(wèn) 2023-04-12 10:05

老師 多的費(fèi)用好像是只能退回不能抵 那我這個(gè)季度應(yīng)交的稅費(fèi)還是正常計(jì)提繳納 后面退款到了在將退費(fèi)記收入對(duì)吧

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快賬用戶5869 追問(wèn) 2023-04-12 10:05

企業(yè)所得稅匯算清繳退費(fèi)分錄怎么寫(xiě)呀

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:54

是的 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整

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你好 這個(gè)留抵,就不需要賬務(wù)處理了 在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的
2023-04-11
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1300 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅1500 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款200
2022-10-10
您好 去年留抵的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額?
2022-10-10
同學(xué)您好,二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。
2023-04-11
你好; 按照你15%做計(jì)提即可 ;? 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 。 你退稅是因?yàn)槟銈兌嗬U納退稅的話 ;? 借銀行存款 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;? 借?以前年度損益調(diào)整;? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2022-03-25
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