您好 去年留抵的時候 應交稅費-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額?
①20年1月份交企業(yè)所得稅500元(這是19年4季度的)這時的分錄怎么做? ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了(稅務局也做了留抵得手續(xù))這時的分錄怎么做? ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了(稅務局也做了抵扣的手續(xù)),這時的分錄怎么做?
去年企業(yè)所得稅多交了1.5萬,不打算退了,留抵,今年匯算清繳后,怎么做會計分錄
所得稅匯算清繳有要退的所得稅,沒有直接退,留抵了,現(xiàn)在需要交稅2000,把之前沒退的1500抵了,再交500的所得稅。分錄怎么做呢
去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
去年所得稅計提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
去年計提交納分錄是平的啊 匯算完了后要退稅
去年匯算清繳所得稅留抵了1300? 就是當時沒有做分錄?
今年匯算完去年預交的所得稅多了 要退1300 稅務局給留抵了 今年所得稅要交1500用了去年留抵1300 現(xiàn)在不明白這個分錄怎么做
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 1300 貸:利潤分配-未分配利潤 1300 三季度需要繳納的企業(yè)所得稅計提了嗎?
計提了現(xiàn)在實際交了200怎么做分錄
您計提的在貸方 上面分錄在借方?? 申報后繳稅直接寫200繳款分錄就好了啊