借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤1300 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅1500 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款200
①20年1月份交企業(yè)所得稅500元(這是19年4季度的)這時的分錄怎么做? ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了(稅務(wù)局也做了留抵得手續(xù))這時的分錄怎么做? ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了(稅務(wù)局也做了抵扣的手續(xù)),這時的分錄怎么做?
去年企業(yè)所得稅多交了1.5萬,不打算退了,留抵,今年匯算清繳后,怎么做會計分錄
所得稅匯算清繳有要退的所得稅,沒有直接退,留抵了,現(xiàn)在需要交稅2000,把之前沒退的1500抵了,再交500的所得稅。分錄怎么做呢
去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
去年所得稅計提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
所得稅明細賬顯示的交所得稅金額還是1500對么 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅是平的
你好是的,是這么做的