你好,這個2000不要填寫到第三欄里面去,你給他開的專票嗎?不是的話,都是填寫第12行里面5萬。
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,因為之前沒有辦開發(fā)票統(tǒng),就有10萬收入未開發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅:小規(guī)模納稅申報系統(tǒng)中,請問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
老師 個人獨資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
我司幼兒園小規(guī)模納稅人,第四季度確認收入5萬。其中有個家長要了發(fā)票2000,其余4.8萬無票收入,稅務(wù)局申報時,2000出現(xiàn)在了第3欄次其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額。第九行是免稅銷售額,第十行是其中小微企業(yè)免稅消消售額,請問第十行我是填5萬?還是填4.8萬?
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業(yè)成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業(yè)成本還是計入費用?
系統(tǒng)自動提取出來的,我給對方開的普票
我要把第三欄這個2000刪掉嗎還是系統(tǒng)提出來的放著就不管了,免稅銷售額把五萬寫上
好,你把它刪除了,你看一下你自己能修改吧。
你的意思是把這五萬都填寫在第十行小微企業(yè)未達起征點那兒是嗎
你好,應(yīng)該在第12欄里面填寫的,你享受的不是季度45萬免增值稅的政策,你享受的是幼兒園免增值稅的政策。
我司用的是企業(yè)賬套做帳,
你好,你好,你們不符符合幼兒園免稅的政策嗎?
符合的話就填寫到第十欄。
不符合的就去填寫。第十藍
老師我都蒙圈了我們用企業(yè)賬套做的賬,所以我想填在小微企業(yè)免稅銷售額。您的意思是正確應(yīng)該填在12行其他免稅銷售額里面是嗎
對呀,是呀,是這個意思的。
增值稅 (一)免征項目 (1)托兒所、幼兒園提供的保育和教育服務(wù)免征增值稅。 (2)從事學歷教育的學校提供的教育服務(wù)免征增值稅。 (3)學生勤工儉學提供的服務(wù)免征增值稅。 (4)直接用于科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設(shè)備免征增值稅。 (5)國家助學貸款的利息收入免征增值稅。
你們享受的是這一個政策,又不是季度四十五五萬免增值稅的,即使超過45萬,你也可以免增值稅的。
滿足這些的企業(yè)收入都填在12行對嗎?
滿足這些的企業(yè)。收入都填在其他免稅銷售額第12行對嗎
對的,是的,是這么做的。