您好,根據(jù)銷售收入結轉成本,那您沒資料,沒法結轉
保安服務有限公司,成本應該怎么結轉,開發(fā)票是差額開票,按開發(fā)票的差額結轉成本嗎?還是應該按當月發(fā)放的工資結轉?會計分錄?然后交的社保,單位部分應該也算在成本里面吧?會計分錄怎么做?
公司使用權責發(fā)生制,按照實際出庫結轉成本,發(fā)票回來后的金額和之前結轉的成本數(shù)字有差額怎么處理,發(fā)票開的多,之前結轉的少。怎么處理,還是不用處理呢?
因為是在代賬公司做會計,月末結轉成本的時候,不知道出庫數(shù)量,該怎么結轉呀?可以按照一定的去比例結轉嗎?
我公司是建材公司,有時候賣的是購進的具體的商品,我購進就借庫存商品,結轉成本就主營業(yè)務成本,貸庫存商品,但是有時候又夠勁的材料加工成商品沒出去,這個怎么做賬呀,怎么結轉成本呀
你好 結轉成本怎么結轉 比方 這個月賣了10件貨 就結轉這10件貨對應的成本 對嗎 但是公司沒有具體核算每件貨的成本明細 是商貿企業(yè) 成本就是結轉了一個庫存的金額 是這樣嗎
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫