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老師好,公司的固定資產(chǎn)車輛,賣出去了,沒開票,報稅的時候在申報表表一未開具發(fā)票哪里填寫數(shù)嗎

老師好,公司的固定資產(chǎn)車輛,賣出去了,沒開票,報稅的時候在申報表表一未開具發(fā)票哪里填寫數(shù)嗎
老師好,公司的固定資產(chǎn)車輛,賣出去了,沒開票,報稅的時候在申報表表一未開具發(fā)票哪里填寫數(shù)嗎
2023-04-10 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-10 16:18

你好 填寫? 13稅率 貨物 無票收入里?

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 16:20

是這樣嗎?

是這樣嗎?
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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 16:21

兩外賬務(wù)處理對不?沒有資產(chǎn)處置損益用什么科目呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:23

這樣處理是對的。就是按照你的銷售收入,不含稅金額填寫。

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 16:25

我寫的分錄和金額有問題嗎老師

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 16:25

申報表里填的位置和金額對不

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 16:26

沒有資產(chǎn)處置損益科目用那個科目代替呢

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 16:29

銷售收入不含稅金額指的是收到銀行存款556492.27的金額嗎?用這個金額除以13%=492471.05這個金額填寫申報表算稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:36

增值稅里就填寫收入的不含稅金額。

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:03

沒有資產(chǎn)處置損益用那個科目代替呢

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:04

填寫不含稅金額的話賬務(wù)處理這塊應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額金額是不是就錯了

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:04

賣出去的分錄和金額怎么取數(shù)呢

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:06

老師,賣出去的金額和填表能幫我寫一下分錄和金額嗎

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:12

買出的時候貸方,固定資產(chǎn)清理是倒擠出來的嗎,貸方的銷項(xiàng)稅額是不含稅金額乘以0.13得出來的嗎

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:12

能寫一張紙上拍一下嗎?真的很模糊,不知道怎么取數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:16

556492.27這是你的銷售金額,除以一加稅率就是報表填寫收入的金額。

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:32

您看我寫的對不

您看我寫的對不
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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:32

圖片用紅筆標(biāo)注的金額對不

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:36

看您列那個公式是對的,但具體結(jié)果你按一下計算器。

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快賬用戶1780 追問 2023-04-10 17:52

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:02

客氣的,祝您工作愉快。

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你好 填寫? 13稅率 貨物 無票收入里?
2023-04-10
對的,是的,是這么做的。
2022-12-02
填寫增值稅申報表時是填寫在未開具發(fā)票那一欄的。
2023-06-19
您好,這個的話,是屬于13%正常貨物這個的
2024-12-22
填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2. 填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般會自動引用附表1的數(shù)據(jù); 3. 填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2022-11-07
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