您好,您企業(yè)是否備案服務(wù)業(yè)?
老師,我們公司是獨(dú)立核算的一家分公司,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單里,我是不是就是那些系統(tǒng)自動(dòng)勾選的灰色的表填好就好了,那個(gè)一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表這些不用填的
老師,我納稅申報(bào)的時(shí)候 填表一,6%的稅率為什么是灰色的?填不上數(shù)據(jù),公司剛成立,這是我公司第一次填納稅申報(bào)表。
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表(A類) 是不是申報(bào)表上只要填報(bào)第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候也是只要填寫這兩個(gè)
老師 收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)的時(shí)候需要填寫在6%那一欄我們申報(bào)表那一欄是灰色不能填寫怎么處理
老師我在填增值稅申報(bào)表2,認(rèn)證相符的時(shí)候?yàn)槭裁幢砩鲜腔疑?,填不進(jìn)去啊
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
老師我們企業(yè)是制造業(yè),開的標(biāo)書費(fèi)發(fā)票是6%的稅率
您好,那您需要跟專管員溝通下