同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
請(qǐng)問老師,分公司所得稅如何申報(bào)啊?主表提示“提示:當(dāng)前納稅人不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格(或?yàn)槿募?jí)分支機(jī)構(gòu)),無需進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)通過居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息報(bào)告進(jìn)行查看?!?,雖然說是無需申報(bào),但是又有申報(bào)按鈕,我提交申報(bào)就顯示錯(cuò)誤“主表沒填”,好像上個(gè)季度就沒有這樣的狀況,直接就是無需申報(bào),這個(gè)季度突然多出來一個(gè)申報(bào)的按鈕,又不能申報(bào)
我們公司是分公司的,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是跟總公司合并申報(bào)的,那我們分公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候除了上傳總公司給的分配表之外,還要填什么數(shù)據(jù)呢?我發(fā)現(xiàn)在那個(gè)表格那里除了分公司分?jǐn)偙壤謹(jǐn)偹枚愵~可以填之外,其他都填不了的,然后點(diǎn)其他表格的時(shí)候,申報(bào)按鈕旁邊多了個(gè)取財(cái)貿(mào)數(shù)據(jù),需要按那個(gè)按鈕嗎?
設(shè)立在湖南的分公司,總公司在北京,湖南分公司這邊每季度如期申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅等稅種申報(bào),企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上只要填報(bào)第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可,這種情況下的湖南分公司,還需要做分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)嗎?
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表(A類) 是不是申報(bào)表上只要填報(bào)第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候也是只要填寫這兩個(gè)
我是分公司的會(huì)計(jì),今年7月份向稅務(wù)局申請(qǐng)了企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)并且有效期起始日期是7月1號(hào)。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請(qǐng)問在10月份申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的填報(bào)思路?我是這樣理解的,不知對(duì)不對(duì)?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報(bào)按1、2季度的收入-成本-費(fèi)用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表分兩部分來申報(bào):今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報(bào)表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
核算方式為獨(dú)立核算自度盈虧的分公司,報(bào)稅和總公司有沖突不?我們分公司之前都是每季度申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、殘保金、印花稅、水利建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的
匯算清繳也和總公司沒有沖突吧,我們?nèi)ツ炅銏?bào)稅的,匯算清繳也零報(bào),電子稅務(wù)局匯算清繳界面顯示有需要申報(bào)的報(bào)表信息就需要申報(bào)是吧?
同學(xué)你好 那就自己申報(bào)自己的 沒有沖突 和總公司不牽扯
我們前兩年有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)是要填利潤表數(shù)據(jù)的,去年沒有收入,零報(bào)的,企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)就只要填寫第21-22欄數(shù)據(jù)了,一般分公司什么情況下企業(yè)所得稅只要這樣簡易填報(bào)21-22行即可呢?
同學(xué)你好 有分?jǐn)偟? 統(tǒng)負(fù)盈虧要分比例的