同學(xué)你好 是你們的收入
老師,我們公司除了老板,其他人都是屬于勞務(wù)派遣,勞務(wù)派遣公司呢寄過來一張發(fā)票,是我們員工的社保及公積金費(fèi)用,上面寫著:人力資源服務(wù)代收代付社保及公積金,那這筆錢要如何入賬呢?掛往來款嗎?分錄怎么做呢
老師,勞務(wù)派遣公司給我們來了發(fā)票,名稱是人力資源服務(wù)費(fèi)【我們單位有勞務(wù)派遣人員】,我們打款給勞務(wù)派遣公司的時(shí)候該怎么備注這款項(xiàng)呢
老師好,我是勞務(wù)派遣公司的,預(yù)收到客戶一筆款是30萬,要求我們差額開票了,但這次款是12個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)包含了派遣人員所有費(fèi)用,要發(fā)工資的時(shí)候,我們就要確認(rèn)收入了,那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的收入呢?還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用呢?
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務(wù)成本/人工成本,同時(shí)過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務(wù)成本/對外銷售成本/人工成本,同時(shí)過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
哪個(gè)是我們的收入
請?jiān)敿?xì)說老師。謝謝
勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用 然后成本是派遣人員的所有費(fèi)用
那這樣增值稅申報(bào)表中和我的利潤表中的收入那就有出入了
屬于正常的嗎?
對的 這個(gè)是正常的