沒有做納稅調增,查到就要補稅加1-5倍罰款
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務招待費沒有及時收回發(fā)票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,我今年第一次做匯算清繳:是匯總22年的全年費用做納稅調整吧?業(yè)務招待費不超過發(fā)生額的60%且最高不超營業(yè)收入的0.5%.等等還有其他限額,然后去填財務報表,是這樣嗎?請老師指點
老師好,匯算清繳,餐費-業(yè)務招待費有營業(yè)額0.5%的限制,餐費-差旅費沒有金額限制是嗎?若餐費-業(yè)務招待費遠大于營業(yè)額的0.5%,若沒有按照實際數(shù)據(jù)納稅調整,會有什么后果?
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內來計算納稅調增嗎? 業(yè)務招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
老師好,在2023年匯算清繳中,納稅調整項目明細表中的業(yè)務招待費支出是指會計憑證中銷售費用的業(yè)務招待費還是管理費用的業(yè)務招待費,還是兩者之和?另假設全年做了20萬的業(yè)績,你寫上200元業(yè)務招待費,系統(tǒng)也會自動給你納稅調增80元,20萬*0.005=1000元,沒有超過限額,為何自動調增,是不是系統(tǒng)問題。
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認繳80萬,占股80%、實際出資30萬,股東B認繳20萬,占股20%,實際出資10萬。2024年股權變更A股東點股75%,B股東點股25%。無做利潤分配,需要繳稅費?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進來,然后轉租出去,給下游開票開幾個點呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費,那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費,可以做工會經(jīng)費嗎?具體怎么做賬務處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉款也都是轉給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
餐費-差旅費沒有營業(yè)額比例的金額限制是嗎?
差旅費是沒有扣除限額的