你好,之前做的預(yù)收款會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了,你做的錯(cuò)誤分錄是什么,正確的分錄又應(yīng)當(dāng)是什么樣呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒(méi)確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額都一直是負(fù)數(shù),沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額這三項(xiàng),收入40多萬(wàn),而成本只有一萬(wàn)多,又沒(méi)地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯(cuò)了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬(wàn),今年確認(rèn)收入就有了利會(huì),是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是??顚S脹](méi)利潤(rùn)的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師好!之前做的預(yù)收款會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在一直掛著預(yù)收,我要怎么樣做分錄才能沖減預(yù)收款,不用交稅的
老師好!我新接的一家公司賬,之前會(huì)計(jì)掛了很多子虛烏有的往來(lái)科目,比如說(shuō)之前掛的預(yù)收賬款定金,后來(lái)客戶提貨沒(méi)有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?
老師好!我新接的一家公司賬,之前會(huì)計(jì)掛了很多子虛烏有的往來(lái)科目,比如說(shuō)之前掛的預(yù)收賬款定金,后來(lái)客戶提貨沒(méi)有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?
如果把貸款從老板個(gè)人名下轉(zhuǎn)到公司名下的話其他應(yīng)收款會(huì)增加300萬(wàn),如果還是放在老板名義下貸款就是利息不能稅前扣除,其他應(yīng)付款還要掛著200多萬(wàn),這樣情況下考慮怎么貸款?
老師你好,直播運(yùn)營(yíng)的發(fā)票類目開(kāi)什么呢
老師,我剛發(fā)現(xiàn)六月有個(gè)商品沒(méi)出庫(kù)但你做成了出庫(kù),這個(gè)月其實(shí)才出庫(kù),那我怎么調(diào)整呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)
街道與百姓簽的征收補(bǔ)償協(xié)議 不寫(xiě)身份證號(hào)只有名字可以嘛
老師,公司申報(bào)個(gè)稅的完稅證明在哪兒下載打印
小規(guī)模公司增值稅繳納的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)上的比發(fā)票上的少1分錢(qián),記賬的時(shí)候按發(fā)票上的記賬了,這個(gè)怎么沖?
洗浴會(huì)所,給男浴買(mǎi)體重秤一臺(tái),記哪個(gè)科目
老師,甲公司跟乙方的合同,工程款能委托丙方收取嗎,甲公司和丙公司沒(méi)有任何往來(lái)
你好 有實(shí)操的小白做酒店會(huì)計(jì)好做嗎
借:預(yù)收賬款-單位名稱 貸:銀行存款
你好,是退回了預(yù)收款嗎? 請(qǐng)看我的疑問(wèn)(有兩個(gè)呢)
剛才發(fā)錯(cuò)了,是做的借:錢(qián)行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶名稱
你好,那正確的分錄,應(yīng)當(dāng)是什么呢???
一開(kāi)始做,不知道分錄之間的關(guān)系,以為后面就樣做 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 就能就減預(yù)收的,后來(lái)才知道要確認(rèn)收入
你好,要確認(rèn)收入,分錄是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不用交稅的,就做減免增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
其實(shí)根本就不是預(yù)收,就是收款,我現(xiàn)在要怎么樣做,才能把預(yù)收款科目的金額清除?
你好,這樣就可以把預(yù)收賬款清除啊 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
那就是要交稅了
你好,是小規(guī)模納稅人收入符合條件,免征了增值稅嗎??
季度無(wú)30萬(wàn)元不是不用交稅嗎?會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
你好,要確認(rèn)收入,分錄是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不用交稅的,減免增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?