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老師好!我新接的一家公司賬,之前會(huì)計(jì)掛了很多子虛烏有的往來科目,比如說之前掛的預(yù)收賬款定金,后來客戶提貨沒有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?

2023-08-15 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 21:52

晚上好,如果只是您描述的往來有問題,好解決的,直接預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做在借貸方就可以了,這樣就都平了

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快賬用戶3276 追問 2023-08-16 11:19

關(guān)鍵是其他應(yīng)收款和預(yù)收不是一回事啊

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齊紅老師 解答 2023-08-16 11:26

您好,后來客戶提貨沒有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣,這個(gè)說的就是一個(gè)款的事,只是會(huì)計(jì)記賬記錯(cuò)了

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晚上好,如果只是您描述的往來有問題,好解決的,直接預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做在借貸方就可以了,這樣就都平了
2023-08-15
您好,是可以八月做的這個(gè)的
2023-08-15
你好,需要紅沖之前多開發(fā)票的收入,是直接做紅沖收入分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-04-02
你好。借其他應(yīng)付款。貸營(yíng)業(yè)收入。應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。
2022-04-19
你好,按規(guī)定說不能修改以前的帳,原來有賬錯(cuò)誤,可以現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整。
2024-12-31
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