你好,你之前就該確認(rèn)收入的沒有確認(rèn),那現(xiàn)在就要做到收入了,你產(chǎn)生收入肯定會有對應(yīng)成本才對的,怎么會那么少成本呢?
老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)表,只有營業(yè)收入和營業(yè)成本啊,下面就是利潤了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊,這個(gè)預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個(gè)企業(yè)有收入沒成本,但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用,如果這個(gè)表里沒有費(fèi)用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來的?
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項(xiàng),收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯(cuò)了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是專款專用沒利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
是艾滋病防治協(xié)會,其實(shí)是??顚S玫?,每收一筆款,都用到對應(yīng)的項(xiàng)目的,我之前憑證就做錯(cuò)了,應(yīng)該用到對應(yīng)的項(xiàng)目就要計(jì)對應(yīng)的成本,對吧!可是你一直以為是沖減預(yù)收賬款,所得稅就沒做對應(yīng)的成本,現(xiàn)在怎么辦呢?之前因?yàn)槭穷A(yù)收款,所以利潤總額就一直是負(fù)數(shù),所以沒交過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅報(bào)表又不顯示費(fèi)用,計(jì)入成本的科目又少,所以要交好像企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么辦呢?我
營業(yè)成本那里可以把公司那些費(fèi)用(如:工資計(jì)的管理費(fèi)用,還有廣宣費(fèi)、銷售費(fèi),餐費(fèi)等)填進(jìn)去嗎?
但是利潤表上的成本就只有一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本。其實(shí)這協(xié)會屬社會團(tuán)體,非營利會計(jì)制度。主要是當(dāng)時(shí)稅務(wù)局說要交稅,所以按小企業(yè)準(zhǔn)則做的賬
營業(yè)成本那里可以把公司那些費(fèi)用(如:工資計(jì)的管理費(fèi)用,還有廣宣費(fèi)、銷售費(fèi),餐費(fèi)等)填進(jìn)去
但是你填在營業(yè)成本了期間費(fèi)用就不能填了,結(jié)果也是一樣的
所得稅申報(bào)表是把期間費(fèi)用和營業(yè)成本都一起填在營業(yè)成本欄的,利潤表不是
企業(yè)所得稅報(bào)表就只有營業(yè)收款,營業(yè)成本,利潤總額這三項(xiàng)呀!學(xué)期間費(fèi)用可以填呀
企業(yè)所得稅報(bào)表就只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項(xiàng)呀!沒期間費(fèi)用可以填呀
所得稅申報(bào)表是把期間費(fèi)用和營業(yè)成本都一起填在營業(yè)成本欄的,利潤表不是
期間費(fèi)用在利潤表里面嗎?以前從來沒填過,都填錯(cuò)了,申報(bào)錯(cuò)了
你的圖片是所得稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表是把期間費(fèi)用和營業(yè)成本都一起填在營業(yè)成本欄的
從一開始我就從來沒填過期間費(fèi)用,我現(xiàn)在是要在哪里找期間費(fèi)用呢?利潤表上嗎
只填過成本
利潤表,賬本,科目余額表都可以看到呀