同學你好 這個計入預收賬款然后做收入就可以了
老師有一筆去年收到的款項 當時就應該確認收入了 但是之前的會計做成預收賬款了 現(xiàn)在我要調整這筆 是不是可以直接沖預收賬款轉 收入?
您好,借未分配利潤(紅字),貸預付款項(紅字),借未分配利潤,應交稅費應交增值稅,貸預付款項 老師 這是我去年一整年預付了加油款 然后我就一直做的借預付賬款貸 銀行存款 今年3月份收到了 收到了專票 ,這個費用屬于20年的,上面老師做的調整分錄我不是很明白,老師可以給我說說每一筆分錄的含義嗎,我單位是小企業(yè)會計準則
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預付賬款,發(fā)票來了沖預付賬款,但是現(xiàn)在審計要調整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業(yè)所得稅
老師好!請問一下,之前收的款做的預收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產負債表上一直就掛著預收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預收款也不行吧!現(xiàn)在確認收入,預收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
老師好!我去年做的預收款未確認收入,所以一直掛著預收款,去年報表就一直虧損。其實應該是我做錯了,以為做預收款,付出去就沖減預收款的,結果是不正確的,預收款就掛著三十幾萬,今年確認收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應該怎么做呢?
老師請問填寫增值稅申報表時提示第3列即征即退本月數(shù)任一項填有非0的數(shù)據(jù)時,請確定您具有退稅資格并認真填好
老師請問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項稅是3495.15,合計是12萬,那我們固定資產折舊后凈值還有107937.5,那固定資產清理還有多得8567.35這個金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計2024年的,要財務主管簽字,財務主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個體戶木材采運行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費,是免稅的嗎
固定資產匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產,還是從一開始有固定資產的金額填。前幾年有固定資產,已經折舊完了。這個要填進去嗎
匯算清繳,領導說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時發(fā)了幾個月工資。 也是有申報個稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調整明細表我需要填明細嗎?
答案答案復制本年7月,M汽車制造公司生產甲型小汽車30輛,生產乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產,且A車間只生產這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費用合計4萬元。針對制造費用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產工時比例法,生產甲型、乙型小汽車的生產工時分別為50小時、150小時:另一種是生產工人工資比例法[2],生產甲型、乙型小汽車的生產工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產需要技術高的工人,因此,其工資與工時不成正比。
樣品免費送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報稅呢
31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
電費違約金,開的明細是供電*違約金,這個是算到電費里面嗎?專票進項正常抵扣嗎?
做收款就顯示有利潤,去年報表顯示的虧損,沒交過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在確認收到就顯示有利潤,是不是就要交企業(yè)所得稅?我都不敢做了
現(xiàn)在有利潤可以彌補以前年度虧損
我不知道彌補以前年度虧損要怎么樣做?在哪里做
同學你好 填寫彌補虧損金額
老師好!彌補虧損金額自動就出來了,但是為什么虧損金額只是2020年末的虧損金額呢?沒有2021年年末的虧損金額呢?
同學你好 是從前面的開始彌補的
那2021年的虧損是不是可要2023年才彌補呢
問題是現(xiàn)在有利潤就要交企業(yè)所以稅呀!是不是啊
同學你好 但是之前有虧損就要先彌補虧損
2021的虧損也是現(xiàn)在彌補嗎?
問題是彌補虧損那里的金額是自動生成的,又不能自己填寫
對的 也是現(xiàn)在彌補的哦 只要有利潤就可以彌補虧損
彌補虧損這里自己填不了,怎么辦呢?
8533.07就是2020年的虧損
因為我沒確認收入,所以一直都是虧損,到2021年15月份還虧14萬多呢
2021年12月份還虧14萬多呢
利潤直接彌補虧損就可以了
我知道是利潤直接彌補虧損,但是自己生成的只彌補了2020年的虧損,沒有彌補2021年的虧損,所以造成現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅
同學你好 這個不對的話就去稅局大廳更正