您好,這種不可以,需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有收回來(lái),成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
你好。去年第四季度成本不夠,暫估了68000元,今年第一季度成本也不夠,沒(méi)有成本發(fā)票了,打算繳納企業(yè)所得稅。是分開(kāi)繳納嗎?要更正去年第四季度的所有報(bào)表?還是直接在1-3月紅沖掉
你好。去年第四季度成本不夠,暫估了68000元,今年第一季度成本也不夠,沒(méi)有成本發(fā)票了,打算繳納企業(yè)所得稅。是分開(kāi)繳納嗎?要更正去年第四季度的所有報(bào)表?還是直接在1-3月紅沖掉
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買(mǎi)的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
那帳上要怎么調(diào)整呢?匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)也要加上這些填嗎?
在今年調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候減去這些費(fèi)用
具體的分錄是怎么樣的呢?因?yàn)槲业谝患径鹊募t沖了去年的暫估入庫(kù)和暫估成本,按收到票的做了。這樣子成本都變負(fù)數(shù)了。第一季度交稅的時(shí)候這些不是重復(fù)了嗎?
您好,您既然要是這么做了,就這么做吧,也別改了。
???嗯?不用改了嗎?不會(huì)有問(wèn)題嗎?我主要匯算清繳還沒(méi)有弄,一直在糾結(jié)這個(gè)暫估的要不要調(diào)整,那我這個(gè)稅是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳還是在第一季度交稅的時(shí)候交啊?
之前沒(méi)有暫估成本票沒(méi)有收回來(lái)過(guò),沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),不太清楚賬面上要怎么調(diào)整
主要是看金額,要是小金額在本年調(diào)整,要是金額大,就是沖銷去年暫估的入賬,然后再按照收到的發(fā)票做,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬,在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用
嗯,金額比較大。比如,去年暫估5入庫(kù)萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本5萬(wàn)。然后今年紅沖掉,做正確的入庫(kù)3萬(wàn),成本3萬(wàn)。那賬面不是有負(fù)數(shù)成本有2萬(wàn),在利潤(rùn)表那邊成本就少了2萬(wàn),第一季度交的稅就不太對(duì)了。而且利潤(rùn)也不太對(duì),這部分票沒(méi)收回來(lái),但是錢(qián)還是付出去了。
我可以直接不做紅沖,然后在匯算清繳表里面調(diào)減成本,補(bǔ)繳的稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
那也可以,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
可以是嗎?那我就不調(diào)整賬面了
就直接匯算清繳調(diào)減交稅
就直接匯算清繳調(diào)減交
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您