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Q

老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務要怎么處理?

2025-05-10 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-10 13:36

你好 借:管理費用等科目,貸:銀行存款 小規(guī)模納稅人,應當取得普通發(fā)票來入賬才是的

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快賬用戶2669 追問 2025-05-10 13:42

目前已經(jīng)收到了專票 這個怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-05-10 13:43

你好,退回專票給對方,讓對方開具普通發(fā)票過來入賬?

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快賬用戶2669 追問 2025-05-10 13:49

老師,如果對方不換,因為是歷史賬,之前會計不是我,這種有什么辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-10 13:50

你好,不換就沒有什么好辦法,只能是按普通發(fā)票來入賬了

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快賬用戶2669 追問 2025-05-10 13:55

老師,如果按照普票價稅合計入賬 會有什么風險嗎?還有收到專票,小規(guī)模納稅人電子稅務局需要做什么操作嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-10 13:57

你好,按普通發(fā)票入賬,賬務上是沒有風險的 主要是取得發(fā)票類型,應當取得普通發(fā)票,而不是專用發(fā)票 小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票,是不需要在電子稅務局做什么操作的?

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快賬用戶2669 追問 2025-05-10 14:10

一般發(fā)票類型不符合,會引起什么稅務風險?

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齊紅老師 解答 2025-05-10 14:11

你好,這個也沒有太大風險,當然最正規(guī)的操作是退回換普通發(fā)票過來入賬。

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同學你好 做無票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-10-04
借費用科目 借進項 貸銀行存款 借費用科目 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-10-15
您好,第一個分錄對的,第2個 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅 借:應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行
2025-04-22
你好: 開票日期是什么時候,不是一般納稅人期間的不讓扣的。
2020-12-16
你好 (1)計算3季度應納增值稅稅額=(30900%2B10300)/1.03*3% (1)向A企業(yè)提供資訊信息服務,取得含增值稅銷售額30900元,款項已收到 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅 (2)向B企業(yè)提供注冊信息服務,取得含增值稅銷售額10300元,款項已收到 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅 (3)購進辦公用品,支付含稅價款5650元,并取得增值稅專用發(fā)票,款項已支付。 借:管理費用,貸:銀行存款?
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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