是的,就是那樣做的哈
老師,我公司去年的工資未發(fā)完的又收回來了,我做這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)? 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付工資 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付工資 借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
老師好,以前年度應(yīng)付賬款貸發(fā)余額負(fù)數(shù),表示我發(fā)票已經(jīng)收不回來了,現(xiàn)在想清賬,借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問老師,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整暫估費(fèi), 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣入賬,對(duì)嗎?
22年應(yīng)該做管理費(fèi)用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益對(duì)嗎
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,一樣做嗎
對(duì)的,就是那樣做的