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老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝

2022-05-23 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 15:45

其他應(yīng)收款年初數(shù)調(diào)減和未分配利潤年初數(shù)調(diào)減

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其他應(yīng)收款年初數(shù)調(diào)減和未分配利潤年初數(shù)調(diào)減
2022-05-23
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-05-29
同學(xué)您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應(yīng)付款,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2024-01-26
是的,調(diào)整了這個就會勾稽不到的
2020-12-24
你好; 是的; 補做這個的 ;? ? 你貸方為啥不做增值稅 ; 你要把增值稅補上才對的?
2023-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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