你好? ?意思你們是? ?發(fā)放的工資 多發(fā)了。? 多計提了要紅沖分錄是嗎??
老師,我公司去年的工資未發(fā)完的又收回來了,我做這個分錄對不對? 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付工資 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付工資 借:利潤分配_未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
借 以前年度損益調(diào)整 465000 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 貸 庫存現(xiàn)金 465000 借 利潤分配-未分配利潤 465000 貸 以前年度損益調(diào)整 465000 老師好,這個是增加費(fèi)用,減少利潤分配吧?這個都跨年了可以調(diào)吧 ,對以前的報表不就有影響了
22年應(yīng)該做管理費(fèi)用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益對嗎
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
您好老師,正常上一年掛的賬可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的吧,下一年繼續(xù)掛著吧,說封賬不給 這都是借口吧?
請問現(xiàn)在買國債交不交個稅
公司計提和繳納社保 怎么做賬 個人部分和公司的部分 都有 麻煩具體舉個數(shù)字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以銀行存款3 000 萬元從非關(guān)聯(lián)方處取得乙公司60% 的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂啤.?dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為3 920 萬元(其中,股本1 800 萬元,資本公積1 800 萬元,其他綜合收益200 萬元,盈余公積12 萬元,未分配利潤108 萬元),考慮遞延所得稅后的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為3 980 萬元(包含一項管理用固定資產(chǎn)評估增值80 萬元,購買日其預(yù)計尚可使用年限為10 年,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計凈殘值為零)。 提問:算商譽(yù)的時候為什么是考慮遞延所得稅后可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值來算的 投資時點的資本增值是按增值的差額80計入,還是扣掉遞延后的60計入? 不明白了,麻煩通俗易懂點講解一下
老師,請問一下我們老板有五個公司,會計就我一個人,那開票員可以就我一個人嗎
老師,企業(yè)法人工資想做5萬/月,但企業(yè)交社保只有十個人,都交基本檔,總體工資每月10萬,想問下除了法人個稅要交,工資總額和社保總額之間需要納稅調(diào)整企業(yè)所得稅嗎?,工資和社保有比率嗎?
老師,工資附件 工資單和考勤表需要員工簽名嗎?
嗯,是這樣
?你好那你就做 :上面分錄不對哦。 你這樣做你應(yīng)付薪酬科目會越來愈多金額的 。 平不了。 你做:借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸? ?未分配利潤? ? ?借庫存現(xiàn)金貸??應(yīng)付職工薪酬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎?如果不能用的話那以前年度的損益進(jìn)什么科目呢
?你好小企業(yè)的話? 沒有這個科目的。 你直接用??借應(yīng)付職工薪酬貸? ?未分配利潤? ??借庫存現(xiàn)金貸??應(yīng)付職工薪酬
好,謝謝老師
沒事的 。希望能幫到你 滿意請給予評價??